Zavrieť

Porady

Likvidácia a závierka

Ahojte,

Spoločnosť je v likvidácii.Máme urobiť závierku pred jej vstupom do likvidácie.
Všade som sa dočítala, že Aktíva aj Pasíva musía byť nulové.
Ako sa zbaviť zostatkov na účte 211(vklad spoločníka pri založení s.r.o. teda ZI), 321 a 365(spoločník vkladal,resp uhrádzal so svojho súkromného účtu FA firmy)?
Snažila som sa tu nájsť riešenie, ale nič konkrétne som tu nenašla.
Mám to dať do mimoriadnych výnosov,prípadne nákladov?
Vopred ďakujem
Usporiadat
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

Nemám skúsenosti, ale trošku ma otázka zmiatla...

Zamýšľam sa, kedy mám urobiť UZ, najčastejšie sa robí riadna ak je UO k 31.12., ak je UO hospodársky rok....

Mne sa zdá, že Vám vznikla mimoriadna udalosť. kedy zostavujem mimoriadnu UZ a to pri dni zrušenia bez likvidácie, deň predchádzajúci dňu vstupu do likvidácie, deň predchádzajúci dńu úččinnosti vyhlásenia konkurzu......
A teda keď zostavujem mimoriadnu UZ, musím uzatvoriť UK.

Ja som ešte nezanikla, ja zaniknem, keď ma vymažú z OR.

Otváracia súvaha sa otvorí potom ku dňu vstupu do likvidácie.... , neviem prečo A a P musia byť nulové...

Prosím Vás, opravte ma. Likvidátor má mať potom nulové A a P, ??? A ako bude potom riešiť napr. pohľadávky, závazky, ak ja pri uzatvorení UK chcem mať všade nulu. Kto mi potom vyrovná tieto pohľadávky a závazky, likvidácia prebieha dlho.
Tu by mala byť tiež zásada kontinuity ak ja zatvorím, likvidár otvori ....
4 0
nina0074 nina0074

nina0074 je offline (nepripojený) nina0074

Ďakujem,
toľko som toho veľa prečítala, že mám v tom chaoz.
Ak tomu správne rozumiem, tak teraz urobím, takú klasickú mimoriadnu závierku s tými údajmi aké sú ku dňu predchádzajúcemu vstupu do likvidácie?(mám tak postupovať ako pri klasickej koncoročnej závierke???)
0 0
petra:-) petra:-)

petra:-) je offline (nepripojený) petra:-)

:-)
Áno, zostavíte mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu, ktorý predchádza dňu vstupu do likvidácie (§ 16 ods. 4 písm.d, §17 ods.6 zákona o účtovníctve)
Ak sa daňovník zrušuje s likvidáciou, zdaňovacie obdobie, ktoré sa začalo pred vstupom daňovníka do likvidácie, končí sa dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie (§ 41 ods. 3) Základ dane je potrebné okrem iného upraviť aj podľa § 17 ods.8.
Naposledy upravil petra:-) : 08.07.10 at 16:22 Dôvod: doplnenie §-fu
5 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Možno Vám uvedený link pomôže ozrejmiť postup, ktorý hľadáte
http://www.financnymanazment.sk/2010...ladne-postupy/
3 0
nina0074 nina0074

nina0074 je offline (nepripojený) nina0074

ďakujem vám moc pekne.
a ked bude mať hospodársky výsledok stratu, tak potom tento hospodársky výsledok sa prenáša tiež na likvidátora na 431?síce likvidátorom bude konateľka spoločnosti.
V podstate sa jedná o spoločnosť ktorá nevykonávala žiadnu činnosť, len evidujem došle Fa za účto a nájom.
0 0
nina0074 nina0074

nina0074 je offline (nepripojený) nina0074

Ešte mám jednu otázočku, keď už spoločnosť bude v likvidácii, tak ukončiť ju môže až vtedy, ked bude mať vysporiadané záväzky.(plus všetko)
No lenže evidujeme účet 365, kde sme účtovali operácie, keď konateľka vkladala na firemný účet peniaze, aby mohla uhradiť FA.Tieto peniaze sa jej však nemajú z čoho vyplatiť, teda tento jediný záväzok sa nedá vyrovnať.
Čo v tomto prípade?Odúčtovať to do výnosov, alebo zo VI?
Ešte sa vrátim k predošlej otázke, že ked budem mať HV stratu z mimoriadnej účtovnej závierky pred vstupom do likvidácie, tak ked spoločnosť bude v likvidácii, tak potom musí byť zase zápisnica, ako vysporiadať stratu?
Ďakujem
0 0
petra:-) petra:-)

petra:-) je offline (nepripojený) petra:-)

:-)
nina0074 Pozri príspevok
Ešte mám jednu otázočku, keď už spoločnosť bude v likvidácii, tak ukončiť ju môže až vtedy, ked bude mať vysporiadané záväzky.(plus všetko)
No lenže evidujeme účet 365, kde sme účtovali operácie, keď konateľka vkladala na firemný účet peniaze, aby mohla uhradiť FA.Tieto peniaze sa jej však nemajú z čoho vyplatiť, teda tento jediný záväzok sa nedá vyrovnať.
Čo v tomto prípade?Odúčtovať to do výnosov, alebo zo VI?
Ešte sa vrátim k predošlej otázke, že ked budem mať HV stratu z mimoriadnej účtovnej závierky pred vstupom do likvidácie, tak ked spoločnosť bude v likvidácii, tak potom musí byť zase zápisnica, ako vysporiadať stratu?
Ďakujem
Určite nie do výnosov Ak spoločnosť nemá prostriedky na vrátenie tohto záväzku, predpokladám, že určite eviduje neuhradenú stratu minulých období a ak ide o jednoosobovú s.r.o. riešila by som to tak, že by som tento záväzok voči spoločníkovi použila na úhradu týchto strát, prípadne na úhradu straty vykázanej z MÚZ pred vstupom do likvidácie. Finančný dopad pre spoločníka by bol nulový, nakoľko o neuhradené straty by sa v konečnom dôsledku znížil likvidačný zostatok.
Naposledy upravil petra:-) : 10.07.10 at 20:13 Dôvod: upresnenie
1 0
nina0074 nina0074

nina0074 je offline (nepripojený) nina0074

Ahojte,
ešte poprosím, či by mi nevedel niekto zodpovedať otázku, že ked pri mimoriadnej závierke pred vstupom do livkidácie vznikne strata, tak sa musí potom opäť urobiť zápisnica, že čo s touto stratou?teda ked už bude v likvidácii a budem tam prenášať stavy účtov aj 431, či to mám tam zaúčtovať na neuhradenú stratu min.rokov?
ďakujem
0 0
akina akina

akina je offline (nepripojený) akina

Áno, valné zhromaždenie by malo schváliť mimoriadnu účtovnú závierku, mimor. účtovná závierka sa zasiela do zbierky listín na príslušný obchodný register.
1 0
nina0074 nina0074

nina0074 je offline (nepripojený) nina0074

Ešte mám otázočku, mám jednu došlú FA z účtovníckej spoločnosti kde faktúrujú podklad k DPH za 4/2010,, dátum dodania na FA je 31.5.2010 a ja vystavená na spločnosť s ,,,v likvídácii,,
Spoločnosť vstupila do likvidácie 10.5.2010.
Chcem sa spýtať, že či pri mimoriadnej závierke pred vstupom do likvidácie má spoločnosť vytvoriť rezervu(323), alebo nevyfakturovanú dodávku(326) na túto FA???
Ďakujem
0 0
nina0074 nina0074

nina0074 je offline (nepripojený) nina0074

Prosím naozaj sa tu nenájde nikto, kto by poradil.
Aj nevyfakturované dodávky môžu ovplyvniť ZD ako rezervy?
0 0
nina0074 nina0074

nina0074 je offline (nepripojený) nina0074

No a keď straty sú nižšie ako záväzok voči spoločníkovi, tak ako sa zbavím zostatku na tomto záväzkovom účte?
0 0
petra:-) petra:-)

petra:-) je offline (nepripojený) petra:-)

:-)
nina0074 Pozri príspevok
Ešte mám otázočku, mám jednu došlú FA z účtovníckej spoločnosti kde faktúrujú podklad k DPH za 4/2010,, dátum dodania na FA je 31.5.2010 a ja vystavená na spločnosť s ,,,v likvídácii,,
Spoločnosť vstupila do likvidácie 10.5.2010.
Chcem sa spýtať, že či pri mimoriadnej závierke pred vstupom do likvidácie má spoločnosť vytvoriť rezervu(323), alebo nevyfakturovanú dodávku(326) na túto FA???
Ďakujem
Jedná sa o službu za obdobie 4/2010 - teda týka sa obdobia pred vstupom do likvidácie. Podľa môjho názoru je to náklad, ktorý bude figurovať v mimoriadnej závierke a bude nákladom ovplyvňujúcim základ dane v DP za zdaňovacie obdobie končiace dňom predchádzajúcim dňu vstupu do likvidácie (§41ods.3).
Postupy účtovania definujú, kedy účtujete na 323 - rezervy a kedy na 326 - nevyfakturované dodávky.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, vytvárajú sa na základe zásady opatrnosti a účtujú sa v očakávanej výške.
Záväzky s určitým časovým vymedzením sa neúčtujú na účtoch rezerv, ale na príslušných účtoch záväzkov. Na účte 326 - sa účtujú nevyfakturované dodávky, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná sumu záväzku. Za predokladu, že napríklad na základe uzatvorenej zmluvy na účtovné služby viete v čase zostavenia mimoriadnej účtovnej závierky presnú sumu za nevyfakturovanú službu budete účtovať na 518/326.
Naposledy upravil petra:-) : 24.09.10 at 20:33 Dôvod: Doplnenie
1 0
petra:-) petra:-)

petra:-) je offline (nepripojený) petra:-)

:-)
nina0074 Pozri príspevok
No a keď straty sú nižšie ako záväzok voči spoločníkovi, tak ako sa zbavím zostatku na tomto záväzkovom účte?
Tento záväzok sa Vám možno ešte podarí vyrovnať v období likvidácie. Ako ste písali, pravdepodobne vznikne aj z MÚZ strata, taktiež môže spoločnosť vymôcť nejaké pohľadávky, resp. predať nejaký majetok. Ak ani tak nepokryjete záväzok voči spoločníkovi, vysporiada ho zrejme likvidátor v rámci vyčíslenia likvidačného zostatku.
1 0
nina0074 nina0074

nina0074 je offline (nepripojený) nina0074

no lenže, likvidátorom je zároveň konateľka spoločnosti, a naozaj straty nepokryjú záväzky voči konateľke.
naozaj to nemôžem dať cez výnosy?
0 0
petra:-) petra:-)

petra:-) je offline (nepripojený) petra:-)

:-)
nina0074 Pozri príspevok
no lenže, likvidátorom je zároveň konateľka spoločnosti, a naozaj straty nepokryjú záväzky voči konateľke.
naozaj to nemôžem dať cez výnosy?

Neviem, aký súvis s tým má, že konateľka je zároveň likvidátorom . Ak je konateľka likvidátorom, tak ako likvidátor určite vie, ako sa s týmto záväzkom vysporiada pri vyčíslení likvidačného zostatku.
Nevidím dôvod prečo to dávať do výnosov, ak sa to dá v rámci likvidácie vysporiadať.
Naozaj sa ťažko radí a vysvetľuje, keď neviem, ako vyzerá súvaha spoločnosti. Ak spoločnosť nemá záporné imanie, tak tento záväzok určite bude mať čím vykryť. V konečnom dôsledku sa o tento záväzok len zníži likvidačný zostatok.
Naposledy upravil petra:-) : 27.09.10 at 17:46
1 0
Lubica.h Lubica.h

Lubica.h je offline (nepripojený) Lubica.h

Môžem s opýtať, ako je to s priznaním DPH? Uzávierku ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie sme podali a dáva sa aj DPH priznanie? A potom sa naďalej posiela štvrťročne až do úplnej likvidácie? Ďakujem.
0 0
Lubica.h Lubica.h

Lubica.h je offline (nepripojený) Lubica.h

Oh, už som to našla v inej téme. Pardon.
0 0
zk24 zk24

zk24 je offline (nepripojený) zk24

Ahojte,

spolocnost vstupila do likvidacie k 1.7.2010. K 30.6.2010 zostavujem mimoriadnu uctovnu zavierku. Pri tom som prisla na to, ze posledne DzP PO bolo podané v roku 2005, a posledné DP k DPH v 4Q/2006 (vsetky 4Q, DzP PO vsak uz nebolo spravene ani v roku 2006). Firma od 31.12.2006 uz nevykazovala ziaden pohyb, nikto sa o nu nestaral, nemali zamestnancov, uctovnicku, nic, a teda neboli vobec robene ziadne danove priznania...

1. Mam podat aj spätne vsetky DP DzP PO za roky 2006, 2007, 2008 a 2009? A co s DPH?

Fakt som sa nestretla s tým ze firma nepodala 4 roky danove priznania a nikomu nechybali.

2. Do akej hlbky treba dorobit celkove uctovnictvo? Tak ako klasicke? Mam tlacit vsetky pokladnicné doklady a podobné veci? Bude to niekto este niekedy vyzadovat?

3. Takisto mam blocky z nakupu PHM, ale kniha jazd nie je... Tú mám takisto dorábat 4 roky dozadu?


Dakujem
0 0
nina0074 nina0074

nina0074 je offline (nepripojený) nina0074

Ahojte,
Mám otázočku. Spoločnosť ukončí likvidáciu, podľa toho čo som čítala, tak spoločnosť si vypočíta likvidačný zostatok, ktorý sa potom rozdelí medzi spoločníkov. Po skončení likvidácie sa znovu otvoria účtovné knihy a zaúčtujú sa operácie spojene so zaplatením dane, vyplatením likv. zostatku atď, následne sa má zrušiť bankový účet.
No likvidačný zostatok sa vypočíta ako súhrn majetku a od neho sa odpočítajú záväzky ktoré sa po skončení likvidácie musia zaplatiť atď
Likvidácia by skončila napr. 30.11.2010 k tomuto dátumu by som mala napr. konečný stav bankového účtu, ktorý je zahrnutý do majetku a podľa toho sa vypočítal likv.zostatok
No lenže keď ukončím likvidáciu a potom otvorím účtovné knihy a na bankovom účte sa budú realizovať pohyby, tak ako potom zaúčtujem ak si banka na výpise za 12/2010 vyúčtuje bankové poplatky,zrážkovú daň alebo čosi, tak potom reálne bude na účte menej peňazí ako bolo vykázané závierke a nebude zostatok postačujúci na presné vyplatenie likv.zostatku.
A ako som si všimla tak po otvorení účt.kníh po skončení likv.sa realizujú len pohyby ktoré sa neúčtujú do nákladov.
Mám to zaúčtovať pred skončením likvidácie ako nevyfakturované dodávky?
A čo potom s tou zrážkovou daňou?
Prosím poradte mám v tom trochu chaoz
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať