Mám prijatú faktúru na sprístupnenie elektronickej služby. Dodávateľom je firma z Čiech, sú platiteľom DPH. Faktúra je vystavená bez DPH.
My sme tiež platcami DPH. Vyplýva nám povinnosť túto službu samozdaniť. Chcem sa spýtať, do ktorého riadku daňového priznania DPH mám túto službu dať - r. 09 al. r. 11?