[QUOTE=Marína]Uvediem Ti príklad, ako to robím ja.
Zavediem karty na jednotivé materiály. U Teba to budú dvere, koľajničky, lišty, atď. Keď tie dvere s ostatnými materiálmi budú vo výrobe skompletizované, ale ešte nie dodané, z jednotlivých kariet odpíšem predmetný materiál a založím novú kartu na už skompletizované dvere, kde mi ostanú v evidencii až do dodania odberateľovi.
Ja som myslela , že nakúpim dvere príjmem ich na sklad , ktomu kúpim koľajničky tiež urobím príjem a tak isto urobím príjem zvlášť na ostatný materiál. No a potom ked sa to dá všetko dohromady, čiže sa to aj namontuje zákazníkovi , vystavím faktúru pri ktorej zasa urobím výdaj celého naskladneného materiálu. Je to takto dobre? Môžem to aj takto urobiť? Alebo mám postupovať podľa teba. Tak ako som to pochopila s tvojho príspevku , že urobím príjem na sklad materiálu (koľaj.,lišta atd..a potom ked sa to skompletizuje zasa urobím výdaj celého materiálu, ktorého som predtým prijala a zasa urobím príjem na jednu kartu? a potom zasa výdaj pri dodaní dverí? Teraz neviem ako pokračovať či tak, ako to robím ja alebo podľa teba pretože si isto zbehnutejšia v takýchto veciach.