Milí poradcovia!
Zrejme sa táto téma už preberala, ale predsa Vás chcem poprosiť o radu,
mám zahr. došlú fa z MR, dodávateľ vyčíslil DPH (ide o službu-províziu za predaje v MR). Keďže ide o maďarskú DPH, ja túto fa zaevidujem akoby bola mimo EÚ, t.j. nič o DPH, nikde sa v priznaní neuvedie, nemám povinnosť to zdaniť, keďže to už je zdanené v MR. Keby som chcel vrátiť, musím sa registrovať v MR. Je to takto správne, alebo som sa niekde pomýlil ? Vopred vďaka za odpovede.