Zavrieť

Porady

Stará faktúra 06/2009 DPH a účtovanie?

Pri kontrole faktúr sme zistili, že sme za nájom nedoslati jednu fakúru. Dodávateľ nám ju poslal v 07/2010, viem, že podľa zákona o DPH sme si ju mohli zapačítať najneskôr v 4Q/2009.
Ak si už nemôžeme DPH uplatniť viete mi prosím povedať ako máme takúto FA zaúčtovať v JU? Ak bude úhrada takejto FA v JU máme rozúčtovať základ do prevádzkovej réžie a DPH alebo celú faktúru do prevádzkovej réžie lebo sme si DPH neuplatnili?

Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Luba je offline (nepripojený) Luba

    Luba
    A prečo by ste si nemohli odpočítať DPH z faktúry za nájom 4.Q 2009, keď ste tú faktúru nemali doteraz? Veď si odpočítate teraz, v období, keď ste ju dostali. Na podporu toho si doložíte napr. obálku alebo nejaký zápis do knihy došlej pošty alebo aspoň si na fa poznačíte, kedy došla a odpočítate si DPH teraz. Viď §51 (2) ZDPH:

    (2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.

    T.j. ak ste fa dostali v 7/2010 a ak ste Q-platiteľ DPH, tak si ju odpočítate teraz za 3.Q 2010, ak ste mesačný, tak dodatočné daňové priznanie za 7/2010.

    Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

    človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
    Úhrada DPH bude VNZD.

    ADA je offline (nepripojený) ADA

    ADA
    Môžem teda postupovať podľa §51 a odpočítať si v tomto štvrťroku. Prosím má s tým niekto osobnú skúsenosť. Mal niekto v takomto prípade kontolu DPH a kontrola mu uznala odpočet DPH?

    Ďakujem za súrnu odpoveď. Blíži sa termín DPH tak preto to naháňam.
    Ešte raz dik !!!!

    Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

    človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
    ADA Pozri príspevok
    Môžem teda postupovať podľa §51 a odpočítať si v tomto štvrťroku. Prosím má s tým niekto osobnú skúsenosť. Mal niekto v takomto prípade kontolu DPH a kontrola mu uznala odpočet DPH?

    Ďakujem za súrnu odpoveď. Blíži sa termín DPH tak preto to naháňam.
    Ešte raz dik !!!!
    Ak vieš dokázať dátum dodania dokladu (odložená obálka s dennou pečiatkou pošty), tak by nemal byť žiadny problém.

    jeso je offline (nepripojený) jeso

    jeso
    poprípade nech ti dodávateľ na faktúru napíše -

    faktúra vyžiadaná na žiadosť odberateľa dňa... aj tak ti dá pravdepodobne kópiu svojej faktúry potvrdenú pečiatkou a nanovo podpísanú

    monikago je offline (nepripojený) monikago

    monikago
    ahojte a viete poradiť ako zaúčtovať doklad z min. roku v podvojnom účte?

    teraz mi prišla Fa z decembra 2010 a pre 2,85 Eura sa mi veru opravné daňové robiť nechce

    Luba je offline (nepripojený) Luba

    Luba
    No tak to už je tvoj problém
    Buď to zahrnieš to decembra, lebo ešte si v termíne, alebo tých 2,85 DPH zaúčtuješ ako nedaňový náklad.
    (Alebo si poznačíš, že ti to došlo po 25.1.11 a dáš to do DPH 1/11)......

    paťuška je offline (nepripojený) paťuška

    paťuška
    Pri inventarizácii pohľadávok k 31.12.2011 sme zistili, že nemáme v evidencii jednu faktúru ešte z roku 2010. Môžem si uplatniť DPH aj v roku 2011 (iná sadzba dph)na základe dodatočne zaslanej fa, keďže som fa nemala a oni úhradu vôbec neurgovali...?

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    paťuška Pozri príspevok
    Pri inventarizácii pohľadávok k 31.12.2011 sme zistili, že nemáme v evidencii jednu faktúru ešte z roku 2010. Môžem si uplatniť DPH aj v roku 2011 (iná sadzba dph)na základe dodatočne zaslanej fa, keďže som fa nemala a oni úhradu vôbec neurgovali...?
    Áno, môžeš.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.