A prečo by ste si nemohli odpočítať DPH z faktúry za nájom 4.Q 2009, keď ste tú faktúru nemali doteraz? Veď si odpočítate teraz, v období, keď ste ju dostali. Na podporu toho si doložíte napr. obálku alebo nejaký zápis do knihy došlej pošty alebo aspoň si na fa poznačíte, kedy došla a odpočítate si DPH teraz. Viď §51 (2) ZDPH:
(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
T.j. ak ste fa dostali v 7/2010 a ak ste Q-platiteľ DPH, tak si ju odpočítate teraz za 3.Q 2010, ak ste mesačný, tak dodatočné daňové priznanie za 7/2010.