Monka 7 Ahojte! chcela by som sa vas opytať prišla mi faktúra od neplatcu DPH z ČR za vlozne a sluzby na konferencii, ktorá sa uskutočnila v ČR. Čo musím následne spraviť samozdaniť túto faktúru alebo ju len celú naúčtujem do nákladov bez dopadu na DPH?prosím poraďte lebo sa už dosť dlho trápim hladaním a odpoved som stále nenašla
Stav do 31.12.2010:
Jedna sa o sluzby s miestom dodania v CR podla §16,3.. samozdanenie nerobis.
Stav od 1.1.2011:
Ak sa to vlozne nebude chapat ako vstupne na konferenciu, a bude Vam fakturovane, bude sa jednat o sluzbu podla §15,1.. nasledne urobite samozdanenie podla §69,3
Ako zaúčtujem došlú faktúru v Alfe plus z CZ za službu, ktorá bude vykonaná v CZ, od firmy ktorá nie je platcom DPH. Faktúra je vystavená bez DPH a nie je napísané - prenesenie daňovej povinnosti. Jedná sa o registračný poplatok na výstavu. Ďakujem veľmi pekne za pomoc