Zavrieť

Porady

DPH a samozdanenie

prosim vas, skusim jednoducho napisat - sedliacky - co to je, potvrdte alebo vyvradte mi ci mam pravdu, ci chapem spravne.

som platca DPH v SR,

1. nakupim material na SR, fyzicky zaplatim DPH a zaroven si ju uplatnim v DP a tak ju dostanem od statu nazad - v podstate sa to vynuluje.

2. nakupim material v ČR, od platitela DPH, vyfakturuje mi ho bez DPH a ja len zaplatim dodavatelovi fakturovanu sumu. /kvázi som ušetril oproti neplatcovi DPH - keby so bol neplatca, tak mi vyfakturuje aj ich DPH, cim by sa suma navysila navysila/

3. predam tovar do SR, zakaznik mi zaplati vyslu fakturu, teda aj DPH a ju tu DPH odvediem štátu - v podstate sa to vynuluje

4. predam tovar do ČR platcovi DPH, vystavim fakturu bez DPH. Ale v danovom priznani musim tento tovar samozdanit a teda zaplatim statu 19% zo sumy fakturovaneho tovaru do ČR. Teda ja zinkasujem od českeho odberatela sumu za tovar, v ktorej mam zahrnutu cenu materialu a moju marzu/, no ja mam este "kvazi " vydavok - zaplatit tých 19% fakturovanej sumy štátu. CHAPEM TO DOBRE?

ĎAKUJEM dobrým dušiam, ktoré ma utvrdia v tom alebo onom....
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    všetko - 1,2,3 - chápeš dobre.
    akurát
    4. predam tovar do ČR platcovi DPH, vystavim fakturu bez DPH. Ale v danovom priznani musim tento tovar samozdanit a teda zaplatim statu 19% zo sumy fakturovaneho tovaru do ČR. Teda ja zinkasujem od českeho odberatela sumu za tovar, v ktorej mam zahrnutu cenu materialu a moju marzu/, no ja mam este "kvazi " vydavok - zaplatit tých 19% fakturovanej sumy štátu. CHAPEM TO DOBRE?
    toto nechápeš, asi s tým súvisí nie celkom dobre pochopený bod 2.
    Samozdanenie sa totiž robí v tvojom bode 2 /neplatíš DPH, ale tovar samozdaníš - vykážše DPH na výstupe a aj na vstupe - bez platenia sa ti vynuluje.

    a v "štvorke" tam dodáš do EU bez DPH a s DPHčkou nič nerobíš. Iba do priznania DPH uvedieš, koľko si toho tovaru do EU dodal.

    Luba je offline (nepripojený) Luba

    Luba
    A ešte snáď možno doplniť, že tak ako v bode 2. robíš samozdanenie v SR a zároveň aj odpočítaš, tak v bode 4. robí to isté český odberateľ - vznikne mu v ČR daňová povinnosť a zároveň si ju môže odpočítať.

    brikina je offline (nepripojený) brikina

    brikina
    takze ak chapem spravne... pojem samozdanenie sa týka prípadu uvedenom v bode 2. v danovom priznani uvediem tuto hodnotu aj na vstupe aj na vystupe... takze sa to vynuluje a fyzicky sa mi to nedotkne penazi... ano?

    a ten bod 4. ... mozete mi to prosim vysvetlit na nejkom konkretnom pripade akosi stale nemam jasno.... vdaka..

    Krakonoš je offline (nepripojený) Krakonoš

    Krakonoš
    Bod 4 je situácia podľa par. 43 zákona o DPH, pre teba je dodanie tovaru do ČR platcovi DPH oslobodené od DPH, na faktúre DPH neuvádzaš. Tvoja faktúra musí obsahovať údaje podľa par. 72, teda aj informáciu, že toto dodanie tovaru je oslobodené od DPH.
    Hodnotu dodaného tovaru do ČR uvedieš v priznaní DPH na riadku 15 a 16 a v súhrnnom výkaze.

    brikina je offline (nepripojený) brikina

    brikina
    Krakonoš Pozri príspevok
    Bod 4 je situácia podľa par. 43 zákona o DPH, pre teba je dodanie tovaru do ČR platcovi DPH oslobodené od DPH, na faktúre DPH neuvádzaš. Tvoja faktúra musí obsahovať údaje podľa par. 72, teda aj informáciu, že toto dodanie tovaru je oslobodené od DPH.
    Hodnotu dodaného tovaru do ČR uvedieš v priznaní DPH na riadku 15 a 16 a v súhrnnom výkaze.
    dAKUJEM ZA ODPOVED VSETKYM, POZERALA SOM SI AJ TIE RIADKY 15,16. KEBY SOM TEDA MALA POVEDAT JEDNODUCHO, TAK POVIEM, ZE DO PREDAM TOVAR DO ČR, VYSTAVIM FAKTURU BEZ DPH A ZAZNACIM TO DO DP DPH NA TIE DVA SPOMINANE RIADKY - LEBO JE TO OSLOBODENE OD DANE - A ZIADNA INA POVINNOST, HLAVNE FINANCNA - VOCI STATU - MI Z TOHO NEVYPLYVA. AK ANO, TAK VDAKA ZA POCHOPENIE...

    Luba je offline (nepripojený) Luba

    Luba
    Áno, tak. A nezabudni ešte na ten súhrnný výkaz, to je tiež povinnosť voči štátu.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.