Zavrieť

Porady

Predaj auta

Neviem či mi prešiel príspevok pokúsim sa ho ešter az napísať.
Firma plátca DPH učtujúci v PU zakúpila auto v r.2009. Auto bolo zaradené do používania, no v r.2009 sa neuplatnili odpisy. v r.2010 auto bolo predané. Zúčtovali sme predaj 311/641 . Keďže nevznikli žiadne náklady na odpis v r.2009 a 2010 môžeme tento výnos z predaja považovať za nedanový výnos a auto vyradiť v plnej hodnote. OC bola 12000 Eur.Predaj 9600 Eur a čo s rozdielom 2.400 Eur.
Ďakujem za odpoveď.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    IvoM je offline (nepripojený) IvoM

    IvoM
    uctoeva Pozri príspevok
    Neviem či mi prešiel príspevok pokúsim sa ho ešter az napísať.
    Skús pohľadať :-)
    Firma plátca DPH učtujúci v PU zakúpila auto v r.2009. Auto bolo zaradené do používania, no v r.2009 sa neuplatnili odpisy. v r.2010 auto bolo predané. Zúčtovali sme predaj 311/641 . Keďže nevznikli žiadne náklady na odpis v r.2009 a 2010 môžeme tento výnos z predaja považovať za nedanový výnos a auto vyradiť v plnej hodnote. OC bola 12000 Eur.Predaj 9600 Eur a čo s rozdielom 2.400 Eur.
    Na základe čoho si myslíš že ide o nedaňový výnos, ja by som ho za nedaňový nepovažoval, neviem či neboli uplatnené len daňové odpisy alebo sa neúčtovali ani účtovné odpisy čo by sa stať nemalo ak sa auto používa, ale skrátim to podľa §19.3.b ZoDzP je daňovým nákladom ZC bez ohľadu na predajnú cenu, takže u Teba asi je ZC=OC a ak platí že neboli účtovné odpisy tak na 541 bude 12000,- EUR

    Ďakujem za odpoveď.
    ,,,
    Věra Deptová
    Pri zaradení MV do majetku firmy sa zohľadňujú okrem odpisov aj daň z MV, ZP MV, HP MV, PHM MV, opravy a údržba. Pri vyradení majetku z firmy, musíte myslieť aj na tieto uvedené skutočnosti.

    betka je offline (nepripojený) betka

    betka
    uctoeva Pozri príspevok
    Neviem či mi prešiel príspevok pokúsim sa ho ešter az napísať.
    Firma plátca DPH učtujúci v PU zakúpila auto v r.2009. Auto bolo zaradené do používania, no v r.2009 sa neuplatnili odpisy. v r.2010 auto bolo predané. Zúčtovali sme predaj 311/641 . Keďže nevznikli žiadne náklady na odpis v r.2009 a 2010 môžeme tento výnos z predaja považovať za nedanový výnos a auto vyradiť v plnej hodnote. OC bola 12000 Eur.Predaj 9600 Eur a čo s rozdielom 2.400 Eur.
    Ďakujem za odpoveď.

    (3) Daňovými výdavkami sú aj

    a) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku (§ 22 až 29),
    b) zostatková cena (§ 25 ods. 3) hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom alebo likvidáciou alebo pomerná časť zostatkovej ceny vzťahujúca sa na predanú alebo likvidovanú časť majetku; zostatková cena likvidovaného stavebného objektu alebo jeho časti v súvislosti s výstavbou nového stavebného objektu alebo technickým zhodnotením stavby sa zahrnie do obstarávacej ceny, 1)

    Celá VC, resp. ZC pri predaji ide do daňových výdavkov

    Obstaranie: 042/321 = 12 000
    ZAradenie 022/042 = 12 000
    UO napr. 4000 rok 2009: 551/082
    Učt.ZC: 8 000

    Rok 2010:
    Predaj: 315 (311 aj ten môže byť)/641 9600
    Vyradenie: 541/082 8000

    UO sú nižšie ako DO. Nehovorte mi, že ste účtovne neodpisovali, ak bolo auto zaradené do užívania, teda sa používalo.
    - DP PO: 4000, odpočitat. položka zo ZD

    V prípade predaja sa prihliada i na stratu z predaja.

    uctoeva je offline (nepripojený) uctoeva

    uctoeva
    Bohužial účtovné odpisy v r.2009 sme nerobili.Čo s tým? Môžeme celú zostatkovú hodnotu v roku 2010 teda bez UO zúčtovať na účet 541 a v DP ju považovať ako odpoč.položku?

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    ked účtujete na 541, 641, ide o náklady a výnosy, ktoré sú súčasťou HV a teda sú na r.100 v DPPO.
    Pripočitateľné a odpočitateľné položky v DPPO upravujú r.100 na základ dane.
    pokiaľ - ako je vyššie uvádzané v odpovediach - sa jedná o daňovo uznané náklady a výnosy, tak sa nebavíme o prip.položkách.

    betka je offline (nepripojený) betka

    betka
    KEJKA Pozri príspevok
    ked účtujete na 541, 641, ide o náklady a výnosy, ktoré sú súčasťou HV a teda sú na r.100 v DPPO.
    Pripočitateľné a odpočitateľné položky v DPPO upravujú r.100 na základ dane.
    pokiaľ - ako je vyššie uvádzané v odpovediach - sa jedná o daňovo uznané náklady a výnosy, tak sa nebavíme o prip.položkách.
    Ale mali by sme sa baviť.

    Lebo sa porušil ZU, a to na 100%

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    to je jasné, že nezúčtovaním UO bol porušený ZoÚ v r. 2009.
    Ale akékoľvek účtovanie a preháňanie cez prip. a odp. položky už na daňovom výsledku nič nezmení.
    Množstvo firiem účtuje iba vtedy odpisy, ak ich chce uplatniť daňovo - neobhajujem ich, ale iba konštatujem fakt.
    No a v tomto prípade je naozaj celá OC daňová, a výnos z predaja tiež daňový.

    kimart je offline (nepripojený) kimart

    kimart
    Mám len jeden dotaz, ak som v 11/2011 predala auto, účtujem len 541/082, alebo aj účtovné odpisy?

    tictac7 je offline (nepripojený) tictac7

    tictac7
    ...ako máš stanovené, že sa účtujú účtovné odpisy? Ak ich účtuješ mesačne, tak 1.-10. 551/082. ...inak mali by sa mesačne...

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.