Zavrieť

Porady

postup účtovania

v roku 2008 moja firma zaplatila dodávateľskej firme faktúru za sporstredkovanie vo výške 6000€ /bavme sa v €/ tu DÚ vrátil nadmerný odpočet DPH mojej firme
v roku 2009 sme dostali kontrolu na DPH, kde neuznali predmetnú faktúru a prišlo do našej firmy:
1.neuznanie nadmerného odpočtu - ako to zaúčtujem?
2.dodatočný platobný výmer - ako to zaúčtujem?
3.pokuta - ako to zaúčtujem?
tiež sa chcem opýtať, ako zaúčtujem /ak predávam nakupované koláče /, tie, ktoré sa nepredali a sú po záruke, čiže ich musím likvidovať, ide to nejak do nejakých odpisov, alebo ako sa to robí?
Ďakujem za pomoc, čakám dobrú dušu, ktorá mi poradí
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    cagica Pozri príspevok
    ešte jedna otázka: majiteľom sa tohto roku podarilo dosiahnuť dohodu s predmetnou firmou o vrátení finančných prostriedkov ale nie formou dobropisu ale zmluvou o vrátení finančných prostriedkov na základe nedodržania zmluvných podmienok ich stranou to ako zaúčtujem? Prosím pomôžte
    a kde tie poskytnuté prostriedky sú momentálne zaúčtované?
    Spomínaš dbp., tak zrejme šlo o nejaký obchodný vzťah, ktorý sa neuskutočnil, predpokladám, že boli účtované na účet 314.
    Nemôžeš účtovať predpis, len vrátenie 221/314

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    cagica Pozri príspevok
    v roku 2008 moja firma zaplatila dodávateľskej firme faktúru za sporstredkovanie vo výške 6000€ /bavme sa v €/ tu DÚ vrátil nadmerný odpočet DPH mojej firme
    v roku 2009 sme dostali kontrolu na DPH, kde neuznali predmetnú faktúru a prišlo do našej firmy:
    1.neuznanie nadmerného odpočtu - ako to zaúčtujem?
    2.dodatočný platobný výmer - ako to zaúčtujem?
    3.pokuta - ako to zaúčtujem?
    tiež sa chcem opýtať, ako zaúčtujem /ak predávam nakupované koláče /, tie, ktoré sa nepredali a sú po záruke, čiže ich musím likvidovať, ide to nejak do nejakých odpisov, alebo ako sa to robí?
    Ďakujem za pomoc, čakám dobrú dušu, ktorá mi poradí
    548/343 - prípad 1 a 2 je to isté, resp. jeden účtovný zápis.
    545/379 - pokuta DU

    ak účtuješ spôsobom B, nákup máš na 504
    tak si tie po záruke zaúčtuje ako stratné ale v rámci 504.
    Teda preúčtuješ 504.stratné / 504.nakúpený tovar
    Stratné môže byť daňovo uznané, ak si to nejakým spôsobom vysleduješ a upravíš v internej smernici. Obávam sa, že v prípade koláčov ti to neprejde daňovou kontrolou.

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    cagica Pozri príspevok
    ešte jedna otázka: majiteľom sa tohto roku podarilo dosiahnuť dohodu s predmetnou firmou o vrátení finančných prostriedkov ale nie formou dobropisu ale zmluvou o vrátení finančných prostriedkov na základe nedodržania zmluvných podmienok ich stranou to ako zaúčtujem? Prosím pomôžte
    máš na mysli to sprostredkovanie?
    V takom prípade pôvodná faktúra bola zaúčtovaná do nákladov, DPH uplatnená v NO, a teraz dochádza spätne k finančnému urovnaniu?
    V takom prípade učtuješ predpis 378/648, nakoľko nikde nemáš pohľadávku voči predmetnej firme.

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    každé vyradenie nepredaného tovaru je pre podnikateľa stratou cash, lepšie je pred vypršaním záruky predávať za výrazne nižšiu cenu - aj pod obstarávaciu a máš pokoj.
    prečo myslíš, že ľudia húfne chodia do RAJA nakupovať v niektoré dni jogurty? menia linku a určitá časť sa musí vyradiť, nehodí sa do distribúcie, lebo je tam bud nedostatočná alebo zmiešaná príchuť.
    tieto jg. sú za babku, ale nič im nechýba.
    Ak ty ráno bdueš predávať za 100% predajnej ceny, ale večer už s 10%-ou zľavou, na druhý deň dopredaj s 50%-ou zľavou, tak predsa sa ich elegantne "zbavíš bez potreby účtovania stratného /nie vratné, ale stratné/.

    a ako robíš odpis koláčikov? máš ich asi na sklade kvôli ERP, prepojenej na sklad, že?

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    cagica Pozri príspevok
    Ďakujem trochu sa dostávam do obrazu, ale dlžná firma platí v splátkových kalednároch - alebo mi vracia, každú sumu zaúčtujem osobitne podľa platieb však.
    ..................
    stále si nenapísala prečo je zrazu firma dlžníkom?
    Pohľadávku zaúčtuješ jednorazovo, dňom podpísania zmluvy, dohody o vysporiadaní. Splátky potom túto pohľadávku postupne vyrovnávajú.

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA

    cagica Pozri príspevok
    Firma je teraz dlžníkom DÚ pre neuznanie NO, následnej pokuty, ale to nie je také strašné. CHcem sa ďalej opýtať:
    Včera ste mi pradili zaúčtovanie predchádzajúceho: 548/343
    ako teraz vyrovnám 343 ak mi DÚ kompenzuje neuznanie NO s mojim terajším nárokom na NO? 343.x/343.y

    Ešte sa opýtam v prechode na € ostalo visieť v PS roku 2009
    centové vyrovnanie 0,01 € 379/663. ..malo byť vyrovnané v r. 2009
    Účer 379 musím vyrovnať nie? A ako?..........563/379, pre rok 2010 zle, ale čo už

    V roku 2008 vykazala firma stratu 2500€
    a v roku 2009 365 €.......to je zisk??
    mám uplatniť stratu z roku 2008 v roku 2009 pätinovým podielom a tento pätinový podiel uplatniť aj v roku 2010?....toto neviem, čo chceš robiť, ak si chceš umoriť daňovú stratu z roku 2008, tak môžeš až do 100% výšky pokiaľ ti to dovolí ZD 2010
    Ak má pokutu na účte 545 musím ju odrátať od nákladov - dáva sa na nejaký samostatný riadok v DP?
    pokuty sú pripočitateľná položka, dávaš ju na str.4 medzi ostatné prip.položky
    /r.100 je účtovný HV aj s pokutami/

    cagica je offline (nepripojený) cagica

    cagica
    ešte jedna otázka: majiteľom sa tohto roku podarilo dosiahnuť dohodu s predmetnou firmou o vrátení finančných prostriedkov ale nie formou dobropisu ale zmluvou o vrátení finančných prostriedkov na základe nedodržania zmluvných podmienok ich stranou to ako zaúčtujem? Prosím pomôžte

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    cagica Pozri príspevok
    ešte jedna otázka: majiteľom sa tohto roku podarilo dosiahnuť dohodu s predmetnou firmou o vrátení finančných prostriedkov ale nie formou dobropisu ale zmluvou o vrátení finančných prostriedkov na základe nedodržania zmluvných podmienok ich stranou to ako zaúčtujem? Prosím pomôžte
    Ja by som to účtovala : predpis náhrady. 378/648, úhrada 221/378.

    Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

    ! Stefan2005
    zo zadania som akosi mimo (ale možno bola predtým otázka objasňujúca zadanie):

    riešime zadanie z pohľadu odberateľa alebo dodávateľa; ide iba o vrátenie finančných prostriedkov, alebo aj o storno plnenie (tovaru, služieb) ???

    Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

    človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
    Zlúčil som pôvodnú tému s novou otázkou, aby to celé dalo rozumný celok. Takže v prvotnom zadaní je pôvodná otázka, a pod ním pokračovanie.

    cagica je offline (nepripojený) cagica

    cagica
    Ďakujem trochu sa dostávam do obrazu, ale dlžná firma platí v splátkových kalednároch - alebo mi vracia, každú sumu zaúčtujem osobitne podľa platieb však.
    Ak by som tie odpisy koláčov neúčtovala cez vratne, tak ako sa ich zbavím účtovne, musia prejsť reg. pokladňou? Ďakujem

    cagica je offline (nepripojený) cagica

    cagica
    Firma je teraz dlžníkom DÚ pre neuznanie NO, následnej pokuty, ale to nie je také strašné. CHcem sa ďalej opýtať:
    Včera ste mi pradili zaúčtovanie predchádzajúceho: 548/343
    ako teraz vyrovnám 343 ak mi DÚ kompenzuje neuznanie NO s mojim terajším nárokom na NO?
    Ešte sa opýtam v prechode na € ostalo visieť v PS roku 2009
    centové vyrovnanie 0,01 € 379/663. Účer 379 musím vyrovnať nie? A ako?
    V roku 2008 vykazala firma stratu 2500€ a v roku 2009 365 € mám uplatniť stratu z roku 2008 v roku 2009 pätinovým podielom a tento pätinový podiel uplatniť aj v roku 2010?
    Ak má pokutu na účte 545 musím ju odrátať od nákladov - dáva sa na nejaký samostatný riadok v DP?

    cagica je offline (nepripojený) cagica

    cagica
    Rozprávam sa s Vami ako s učiteľom na SŠ, totiž hovorím si začiatočník, lebo školu som ukončila v roku 1980, takže tie základné veci ovládam, čo pamätám zo školy, ale tie zložitejšie už horšie /nechce s mi študovať/. Takže idem podať opravné DP za rok 2009 a tam je tá vyššia strata v roku 2008 a v roku 2009 je tiež strata ale nízka, neviem čo je lepšie, či uplatniť tú stratu z roku 2008 alebo to nechať tak. Ďakujem

    Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

    ! Stefan2005
    cagica Pozri príspevok
    ....školu som ukončila v roku 1980, takže tie základné veci ovládam, čo pamätám zo školy, ale tie zložitejšie už horšie /nechce sa mi študovať/....idem podať opravné DP za rok 2009

    ... obávam sa, že bez toho študovania sa do "opravného" DP sa moc neoplatí púšťať - a keď predsa, tak sa pozrieť na možnosť dodatočného DP...

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.