Dobrý deň, prosím o radu ako postupovať v takomto prípade:
Český podnikateľ plátca DPH v ČR si objednal u slovenského podnikateľa plátcu DPH v SR práce na nehnuteľnosti (určenie prác podľa Zákona o DPH v SR podľa §16). Podľa Zákona o DPH v ČR má slovenský podnikateľ povinnosť zaregistrovať sa v ČR ako plátca DPH a zaplatiť z vystavených faktúr DPH v ČR. Evidenciu dokladov pre DPH bude viesť samostatne pre český DÚ? Ako má vystaviť faktúry slovenský podnikateľ - s českou DPH? A ako ich zaúčtujem v SR - dám do výdavkov včítane českej DPH? A tieto faktúry neuvádzam v žiadnom riadku DP DPH v SR, ani nerobím SV? Prosím poraďte, ešte som takýto prípad nemala a som zmätená. Akosi si to neviem zrovnať. Veľmi, veľmi ďakujem za pomoc. e.la