Vystavili sme fakturu za obd. od 27.12.2010 do 15.1.2011 s 20% DPH.
Ako mozme vykonat opravu?? Mame fakturu vystornovat a potom vystvit 2 faktury (za r. 2010 a 2011 zvlast) alebo vystvit dobropis + tarchopis na chybne vystavenu fakturu???
Vopred dakujem za radu.