Zavrieť

Porady

začínam s podvojným účtovníctvom

Dobrý deň, vie mi niekto pomôcť ohľadom účtovania v OMEGE. Kúpili sme si s.r.o., ktorá je na výpise z obchodného registra zapisana 28.05.2010 avsak zmena konatela a nazvu spolocnosti je k 23.12.2010. Zatial spolocnost nie je platcom DPH.Máme bloček za notárske poplatky aj s DPH este 10.11.2010 a 2xfaktury 1 za sidlo spolocnosti a 2. za zalozenie spolocnosti, obidve bez DPH.
- zaúčtovala som základné imanie spoločnosti 5000 EUR 353/411
- bloček s dátumom 10.11.2010 som zaúčtovala v ev. účtovných dokladov aj s DPH 538/211
- obidve faktúry som zaúčtovala 538/321 došla faktúra
- úhrada došlej faktúry 321/211
Faktúry boli síce platené z osobného účtu, ale priložím výpis a myslím, že by to malo byť v poriadku, aspoň som to tak čítala na fórach.
Keďže zatiaľ firma nevykazala žiadny zisk, v daňovom priznaní k dani z príjmu vznikne strata. Zdaňovacie obdobie bude 01.01.2010-31.12.2010

Neviem však ako to urobiť zo začiatočnými zostatkami pokladne. Bankový účet zatiaľ nemáme otvorený a budeme ho otvárať len tento rok.
Ako to mám aktualizovať v omege, ešte za rok 2010 alebo tam nebude v daňovom priznaní za rok 2010 žiadne čislo účtu.
Vopred ďakujem za pomoc
Usporiadat
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
aspoň čiastočne, nemám čas na podrobnejšiu analýzu, tak len tie samozrejmé veci:
Ivana Halajová Pozri príspevok
Dobrý deň, vie mi niekto pomôcť ohľadom účtovania v OMEGE. Kúpili sme si s.r.o., ktorá je na výpise z obchodného registra zapisana 28.05.2010 avsak zmena konatela a nazvu spolocnosti je k 23.12.2010. Zatial spolocnost nie je platcom DPH.Máme bloček za notárske poplatky aj s DPH este 10.11.2010 a 2xfaktury 1 za sidlo spolocnosti a 2. za zalozenie spolocnosti, obidve bez DPH.
- zaúčtovala som základné imanie spoločnosti 5000 EUR 353/411...OK
- bloček s dátumom 10.11.2010 som zaúčtovala v ev. účtovných dokladov aj s DPH 538/211
- obidve faktúry som zaúčtovala 538/321 došla faktúra
- úhrada došlej faktúry 321/211
Faktúry boli síce platené z osobného účtu, ale priložím výpis a myslím, že by to malo byť v poriadku, aspoň som to tak čítala na fórach.
Keďže zatiaľ firma nevykazala žiadny zisk, v daňovom priznaní k dani z príjmu vznikne strata. Zdaňovacie obdobie bude 01.01.2010-31.12.2010

Neviem však ako to urobiť zo začiatočnými zostatkami pokladne. Bankový účet zatiaľ nemáme otvorený a budeme ho otvárať len tento rok.
Ako to mám aktualizovať v omege, ešte za rok 2010..................neviem čo chceš aktualizovať
alebo tam nebude v daňovom priznaní za rok 2010 žiadne čislo účtu.
Vopred ďakujem za pomoc
Zdaňovacie obdobie bude 28.05.2010-31.12.2010
zmena konatela a nazvu spolocnosti je k 23.12.2010.......toto uvedieš v poznámkach -proste vznika a základné info od-do....a platné k 31.12.2010
základné imanie spoločnosti 5000 EUR 353/411...OK, a splatenie?
podľa mňa 378/353, ak je splatené, pri jednom spol. musí byť splatené.
ty asi účtuješ komplet účtovníctvo od založenia - tam tie zriadovacie výdavky by som zaúčtovala 518/321, museli byť asi zaplatené ešte pred vznikom spoločnosti 321/379 - voči správcovi vkladu, to bolo predsa ešte za starého konateľa.

nákup sro-teda obchodného podielu neriešiš, to si vysporiadali spoločníci medzi sebou.
tie tvoje not.poplatky sú už za zmenu udajov v OR, nie za vznik spol.
1 0
Ivana Halajová Ivana Halajová

Ivana Halajová je offline (nepripojený) Ivana Halajová

Dobry den,
dakujem pekne za odpovede a rychlu reakciu.
Este aby som to zhrnula, zdanovacie obdobie na danovom priznani k dani z prijmu bude 28.05.2010-31.12.2010. V poznamkach na konci dan.priznania uvediem zmenu konatela a nazvu spolocnosti k 23.12.2010.
Co sa tyka toho zakladneho imania, splatenia, to som citala na forach. To co mame my, je zmluva o prevode obchodneho podielu z prevadzajuceho na nadobudatela. Ako som spominala my sme kupovali uz zalozenu s.r.o. bez akejkolvek historie. Spolocnost nemala zatial ziadny prijem,nie je platcom DPH.
Mame len blocek za notarske poplatky a to z 10.11.2010 a to nechapem ci to mozem zauctovat cez VD 10.11.2010 538/211 .Su to poplatky uz za zmenu udajov v OR nie vznik. Spolocnost vznikla 28.05.2010. Este mam 2x faktury vystavene 1x za zalozenie s.r.o.+2xposkytnutie sidla spolocnosti. Konatel ju zaplatil zo svojho osobneho uctu. Mozem ich zauctovat ako doslu fakturu 538/321 a jej uhradu 321/211..a prilozit vypis z uctu?

Vopred velmi pekne dakujem za pomoc
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
musíš rozlíšiť, čo sú zriaďovacie náklady, a čo sú už služby počas existencie firmy.
Aj ked ste kúpili založenú spoločnosť, musíš mať kompletné účtovníctvo včítane založenia firmy. kedže ste účtovníctvo neprevzali, tak ste mali prevziať doklady.
Podľa toho čo píšeš, faktúra za zriadenie firmy je práve faktúra = zriaďovacie náklady.
Vo svojej odpovedi som to predsa naznačila.....
0 0
andreaS andreaS

andreaS je offline (nepripojený) andreaS

staci sa pytat v jednej teme, aby si to mala prehladne, inak sa stratis aj v tych odpovediach...

http://www.porada.sk/1670844-post454.html
0 0
Ivana Halajová Ivana Halajová

Ivana Halajová je offline (nepripojený) Ivana Halajová

Som na porade novacik, len som sa chcela pridat k podobnej teme a potom som este radsej napisala temu ako novu.
0 0
Ivana Halajová Ivana Halajová

Ivana Halajová je offline (nepripojený) Ivana Halajová

Dakujem, budem si musiet pytat nejake podklady od firmy, od ktorej sme danu spolocnost kupili. Co sa tyka tych faktur, ano mali by to byt tzv. zriadovacie naklady aj ked je to otazne, nakolko firma uz bola zalozena v maji a my sme si ju teraz len kupovali. Takze zauctujem to ako ste mi poradili dosla faktura518/321 . Potom oproti 321/379 a mam to zauctovat internym dokladom?A tie notarske poplatky budu ako prevadzkove naklady tak ich mozem uctovat VPD 538/211. Dakujem velmi pekne za Vasu trpezlivost.
0 0
Ivana Halajová Ivana Halajová

Ivana Halajová je offline (nepripojený) Ivana Halajová

Dobrý deň Kejka, stále prechádzam všetky možné témy na fórach a stále sa stretávam s rôznymi názormi. Ja akurát začínam účtovať v Omege a určite by som nechcela spraviť akúkoľvek chybu. Preto ešte by som sa chcela vrátiť k môjmu prípadu. Už som pochopila, že rozdiel sú zriaďovacie a prevádzkové náklady.
Zároveň, čo sa týka účtovania v tomto prípade by som to zaúčtovala takto:
- ZI - ID s dátumom zápisu do OR 28.05.2010 353/411
- splatenie vkladu správcovi ID 28.05.2010 378/353
- vklad správcu do pokladne PPD 28.05.2010 211/378

Čo sa splatenia ZI týka, dostali sme od spoločnosti, ktorá nám danú spoločnosť predala bez histórie, takže spoločnosť nemala žiadne pohyby, vyhlásenie správcu vkladu o splatení ZI, kde je osoba ako konateľ spoločnosti X poverená výkonom funkcie správcu vkladu a zároveň jej jediným spoločnikom, zaplatila do pokladne už našej kúpenej s.r.o. Y 5000 EUR. Vraj podľa zákona sa ZI zápisom do OR a na základe tohto vyhlásenia stáva vlastníctvom spoločnosti.
Čo ešte potrebujeme zaúčtovať sú len 2 faktúry+bloček notárske poplatky.
1 .faktúra -obstaranie založenia spoločnosti vystavená 31.05. splatná 15.12.2010 účtovanie došlej faktúry 518/321
2. faktúra - poskytnutie sídla spoločnosti vystavená 5.11.2010 splatná 15.12.2010 účtovanie došlej faktúry 518/321
Potom úhrady došlých faktúr, VPD 321/211. Boli zaplatené síce zo súkromného účtu avšak môžeme k tomu priložit kópiu z výpisu, že tak bolo robené.
- notárske poplatky zmena konateľa a názvu spoločnosti VPD 10.11.2010 518/ alebo 538/211?
Ďakujem ešte raz za pomoc a potvrdenie správnosti.
I.
0 0
Ivana Halajová Ivana Halajová

Ivana Halajová je offline (nepripojený) Ivana Halajová

Dobry den, este raz preposielam moj pripad,
chcela by som Vas poprosit o pomoc,ak mi budete vediet niekto pomoct s konkretnou odpovedou, hlavne potrebovala by som vediet, ci je to spravne a potvrdit si to. Jedna sa iba teraz co sa tyka uplneho zaciatku. Presla som mnohymi forami, avsak mam v tom poriadny zmatok a chcela by som to mat zauctovane dobre. Uz vopred dakujem
Stale prechadzam vsetky mozne temy na forach a stale sa stretavam s roznymi nazormi.Cas na podanie danoveho priznania k dani z prijmu sa blizi a ja sa zacinam obavat,aby som to vsetko stihla a mala v poriadku. Spolocnost s.r.o. sme kupovali od inej spolocnosti a dana spolocnost bola uz zalozena 28.05.2010, tak sme ju kupili bez akejkolvek historie mame zakl. listinu, vypis z obchodneho registra , zmluvu prevode obchodneho podielu a vyhlasenie spravcu vkladu o splateni zakladneho imania. Zmenil sa iba nazov spolocnost, konatel a sidlo firmy za co sme samozrejme museli zaplatit. Zatial spolocnost nie je platcom DPH a tak isto nemali sme ziadny prijem. Mame len blocek z 10.11..2010 notarske poplatky a 2. faktury, ktore rozpisem dole.
Co sa tyka uctovania v tomto pripade by som to zauctovala takto:
- ZI - ID s datumom zapisu do OR 28.05.2010 353/411
- splatenie vkladu spravcovi ID 28.05.2010 378/353
- vklad spravcu do pokladne PPD 28.05.2010 211/378

co sa splatenia ZI tyka, dostali sme od spolocnosti, vyhlasenie spravcu vkladu o splatení ZI, kde je osoba ako konatel spolocnosti X poverena vykonom funkcie spravcu vkladu a zaroven jej jedinym spolocnikom, zaplatila do pokladne uz nasej kupenej s.r.o. Y 5000 EUR. Vraj podla zakona sa ZI zapisom do OR a na zaklade tohto vyhlasenia stava vlastnictvom spolocnosti. Mame teda len doklad ze oni ZI zaplatili do pokladne uz momentalne nasej s.r.o.ktoru dali zapisat do OR 28.05., nemame ani vydavkovy doklad ani nic ine. Zatial nemame otvoreny ani ucet.
Co este potrebujeme zauctovat sú len 2 faktury+blocek notarske poplatky.
1 .faktura -obstaranie zalozenia spolocnosti vystavena 31.05. splatna 15.12.2010 uctovanie doslej faktury 518/321
je to vydavok po vzniku s..ro. po zapise do OR. Keby to bolo pred vznikom myslim ze by sa to uctovalo 518/379, 379/211
2. faktura - poskytnutie sidla spolocnosti vystavena 5.11.2010 splatna 15.12.2010 uctovanie doslej faktury 518/321
zase vydavok uz po vzniku s..ro.
Potom uhrady doslych faktur, VPD 321/211. Boli zaplatene sice zo sukromneho uctu avsak mozeme k tomu prilozit kopiu z vypisu, ze tak bolo robene.
- notarske poplatky zmena konatela a nazvu spolocnosti VPD 10.11.2010 518/ alebo 538/211? V knihe p. Cenigovej som citala ze by to mal byt uctet 538 ostatne dane a poplatky, kde patria aj sudne poplatky atd.

Este v Zakladatelskej listine tvori firma rezervny fond. Mam to tiez zauctovat teraz pri vzniku s.ro. 353/417?
Viem ze sa tvori len ked je firma v zisku, na zaklade valneho zhromazdenia.

A teraz OMEGA a danove priznanie:.
Uctovny rok som dala v rezime uctovania januar-december 2010
DP k dani z prijmov- zdanovacie obdobie by malo byt 01.01.2010-31.12.2010
uctovne obdobie hore na danovom priznani neviem ci dat len 28.05.-31.12.2010?

Ked este nemame otvoreny ucet, nemusime ho uvadzat v danovom priznani, alebo si ucet radsej mame otvorit. Co vsetko sa priklada k danovemu priznaniu aj vykaz ziskov a strat, ked sme neplatcami DPH a vychadza nam strata.

Je toho strasne vela..ale ak mi aspon v niecom budete vediet pomoct budem Vam nesmierne vdacna.
Najde sa niekto, kto mi da konkretne odpovede?
0 0
tibor1000 tibor1000

tibor1000 je offline (nepripojený) tibor1000

Dobrý den prajem,prosím vás,ako je správnejšie účtovať notárske poplatky na 518,alebo 538?
dakujem vopred
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

tibor1000 Pozri príspevok
Dobrý den prajem,prosím vás,ako je správnejšie účtovať notárske poplatky na 518,alebo 538?
dakujem vopred
Ak to nie sú kolky, tak ako službu 518.
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

ako by ste zaúčtovali: nákup pstruh dúhový 501 al. 504 a predaj 604 al. 642, nakoľko keď sa nakúpi malý a potom sa musí vykrmiť a až vykrmený sa predáva?
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

prosím Vás vie mi s tým niekto poradiť? dík
0 0
Žabinka Žabinka

Žabinka je offline (nepripojený) Žabinka

Postupy účtovania PU
§ 17

Zásady pre členenie krátkodobého majetku a jeho účtovanie
§ 44
Účtovanie na syntetických účtoch v účtovej triede 1

http://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?u...=Zvierata&i=68
http://www.porada.sk/t190379-uctovanie-zvierat.html
4 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

no čítala som tom ale nejako mi to nie je jasné, ryby kupuje len na predaj
takže na nákup sro nemá doklad, neviem, či tam bude len nejaká kúpna zmluva??????? 124/211 by to mohlo byť? nemá výdavky ani že krmivo kupoval?????účtovanie spôsob B.
potom som sa dočítala, že by sa mali účtovať prírastky na hmotnosti prosím Vás akým spôsobom a kedy sa majú prevažovať a akou cenou oceniť cenou nákupu?účtovanie 124/614 ale to neviem, on ich nemal odvážené ani na začiatku keďže nemám doklad o kúpe??
no a potom predaj mám vlastne len predaj-vystavené faktúry - nikde som sa nedočítala 614/601?? ďakujem
potom
Naposledy upravil sybila3 : 19.04.12 at 08:39
0 0
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

sybila3 Pozri príspevok
no čítala som tom ale nejako mi to nie je jasné, ryby kupuje len na predaj
takže na nákup sro nemá doklad, neviem, či tam bude len nejaká kúpna zmluva??????? 124/211 by to mohlo byť? nemá výdavky ani že krmivo kupoval?????účtovanie spôsob B.
potom som sa dočítala, že by sa mali účtovať prírastky na hmotnosti prosím Vás akým spôsobom a kedy sa majú prevažovať ?účtovanie 124/614 ale to neviem, on ich nemal odvážené ani na začiatku keďže nemám doklad o kúpe??
no a potom predaj mám vlastne len predaj-vystavené faktúry - nikde som sa nedočítala 614/601?? ďakujem
potom

Nič v zlom, ale ani my nie sme jasnovidci, predsa pán podnikateľ musí objasniť, ako získal ryby. Snáď ich neukradol.
3 0
Dav Dav

Dav je offline (nepripojený) Dav

Paula Pozri príspevok
Nič v zlom, ale ani my nie sme jasnovidci, predsa pán podnikateľ musí objasniť, ako získal ryby. Snáď ich neukradol.
Priplávali

Ešte by bola možnosť urobiť inventúru, ryby nájsť ako inventarizačný prebytok, oceniť ich a prijať na sklad na základe zápisnice z inventúry.
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

no tak nakoniec má kúpnu zmluvu takže 124/211
kedy sa účtujú prírastky na konci roka ale vždy pri predaji 124/614
predaj by mal byť 311/601 ale ešte mi tam chýb účtovanie 614/???? ďakujem
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Dav Pozri príspevok
Priplávali

Ešte by bola možnosť urobiť inventúru, ryby nájsť ako inventarizačný prebytok, oceniť ich a prijať na sklad na základe zápisnice z inventúry.
Olinka ryba nie je kladivo
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

sradičky, ale ja u tohto furt riešim nejaké problémy a už som z toho na nervy, bola by som rada keby mi niekto pozrel č. 18 čo je tam zle alebo ako nato, ďakujem
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

sybila3 Pozri príspevok
sradičky, ale ja u tohto furt riešim nejaké problémy a už som z toho na nervy, bola by som rada keby mi niekto pozrel č. 18 čo je tam zle alebo ako nato, ďakujem
Srandičky, aj to musí byť, ale nezaškodilo by trošku naštudovania príslušných ustanovení, napr. v postupoch účtovania.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať