Ferko
Práve sa mi dostala do rúk faktúra od nášho dodávateľa s nasledovným rozpisom výkonov:
25.11.
26.11.
30.11.
2.12.
Vystavil ju 4.12.2005.
Musíme mu ju vrátiť na prerobenie, lebo fa presahuje jeden kalendárny mesiac, alebo sa máme tváriť, že je všetko v poriadku, normálne ju zaevidovať a zaplatiť? Keďže sme štvrťročný platcovia, nijak nám to neovplyvní DPH priznanie.
Alebo mu aspoň zavolám, aby si na prelom mesiaca dával v budúcnosti väčší pozor (hlavne dec/jan).
Myslím, že predmetná dodávateľská faktúra je v poriadku. Nebol porušený termín vystvenia faktúry podľa §71 (predpokladám podľa textu tuzemského dodávateľa). Pokiaľ sú splnené ostatné podmienky, odpočet DPH z tejto došlej faktúry uplatníte za 4.štvrťrok 2005.