Zavrieť

Porady

Čo so zle vystavenou došlou faktúrou?

Práve sa mi dostala do rúk faktúra od nášho dodávateľa s nasledovným rozpisom výkonov:
25.11.
26.11.
30.11.
2.12.
Vystavil ju 4.12.2005.
Musíme mu ju vrátiť na prerobenie, lebo fa presahuje jeden kalendárny mesiac, alebo sa máme tváriť, že je všetko v poriadku, normálne ju zaevidovať a zaplatiť? Keďže sme štvrťročný platcovia, nijak nám to neovplyvní DPH priznanie.
Alebo mu aspoň zavolám, aby si na prelom mesiaca dával v budúcnosti väčší pozor (hlavne dec/jan).
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    Vám to nič neovplyvní. Dokonca môže byť aj správna, ak ide o súpis prác, ktoré vzájomne súvisia a 2.12. vlastne dokončil a odovzdal dielo.

    STRELEC je offline (nepripojený) STRELEC

    STRELEC
    Ferko
    Práve sa mi dostala do rúk faktúra od nášho dodávateľa s nasledovným rozpisom výkonov:
    25.11.
    26.11.
    30.11.
    2.12.
    Vystavil ju 4.12.2005.
    Musíme mu ju vrátiť na prerobenie, lebo fa presahuje jeden kalendárny mesiac, alebo sa máme tváriť, že je všetko v poriadku, normálne ju zaevidovať a zaplatiť? Keďže sme štvrťročný platcovia, nijak nám to neovplyvní DPH priznanie.
    Alebo mu aspoň zavolám, aby si na prelom mesiaca dával v budúcnosti väčší pozor (hlavne dec/jan).
    Myslím, že predmetná dodávateľská faktúra je v poriadku. Nebol porušený termín vystvenia faktúry podľa §71 (predpokladám podľa textu tuzemského dodávateľa). Pokiaľ sú splnené ostatné podmienky, odpočet DPH z tejto došlej faktúry uplatníte za 4.štvrťrok 2005.

    ALBO je offline (nepripojený) ALBO

    ALBO
    Pokiaľ je to jednorázová služba a nie opakované dodanie tak deň daňovej povinnosti je posledný deň vykonania služby, 2.12.(ak ste nezaplatili vopred).
    Na prelome roka by možno bolo lepšie aby sa fA Týkala len dec alebo jan. kôli účtovaniu. Na DPH to nemá vplyv, pôjde do toho obdobia aký bude posledný deň prác´=deň daňovej povinnosti uvedený na Fa.

    Čo so zle vystavenou došlou faktúrou?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.