Zavrieť

Porady

uzávierkové účty

Chcem sa spýtať MRP na konci roka robí uzávierkové operácie sám aj - to znamená že nemusím ručne účtovať 702/431 a pod.? A tiež na začiatku roka to samé z účtom 701 -začiatočný účet tiež nemusím ručne nahadzovať? Ak som tomu pochopila tak účtovný program tieto preúčtovania konca a začiatka roka robí samo? Ďakujem pekne za odpoveď.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Žabinka je offline (nepripojený) Žabinka

    Žabinka
    alusa783 Pozri príspevok
    no tak to skusim inak, ako to mam zaučtovat aby som v učtovnictve videla VH ktorý mam v DP? ved ten je dôležitý hlavne pri uhrade straty atd...
    To čo sa uvádza v DP sú daňové záležitosti, čo sa uvádza v účtovníctve sú účtovné záležitosti. V účtovníctve na konci roka ti vyjde HV buď zisk, alebo strata. Ak ti v účtovníctve vyšla účtovná strata, v DP sa môže (ale aj nemusí) upraviť o pripočítateľné alebo odpočítateľné položky. A potom môže z účtovnej straty vzniknúť menšia alebo ešte väčšia teraz už daňová strata, alebo sa môžeš dopracovať ku kladnému ZD, z ktorého ak si nemôžeš odpočítať minulé daňové straty, musíš zaplatiť daň.
    Tvoja otázka je dosť nejasná, skús to upresniť.

    martina2006 je offline (nepripojený) martina2006

    martina2006
    alusa783 Pozri príspevok
    na infolinke mi povedali že to mam prepísať v počiatočných hodnotách ale potom i nesedia aktíva a pasíva!!!!! ako to teda má byť?
    to čo ti prenieslo je účtovný HV, ten sa nerovná s tým čo ti vyšlo v DP. Prečo to chceš opravovať?

    Žabinka je offline (nepripojený) Žabinka

    Žabinka
    alusa783 Pozri príspevok
    trošku nerozumiem tomuto v učtovníctve príklad 500 e strata na učte 431
    ale danová strata 600e podla danového priznania
    VZ bude rozhodovat čo spraví so stratou 600e napríklad sa rozhodne že to spoločníci zaplatia
    ale ako to učtovat ked 354/431 dam 600e
    stale mi tam vyskakuje ten rozdiel...
    VZ rozhoduje o použití účtovnej straty alebo zisku, nie o daňovej strate. Na účet 431 ti po ročnom prevode prejde suma zo zaúčtovania HV: 702/710 strata, alebo 710/702 zisk.
    Stále mi nie je jasné, čo chceš vedieť. Jedná sa o koniec roku 2011? Čo máš v DP na r.100, 200, 300, 400,500,600,900?

    Žabinka je offline (nepripojený) Žabinka

    Žabinka
    Skús si pozrieť túto stránku, nájdeš tam veľa zaujímavých vecí: http://www.ako-uctovat.sk/

    Žabinka je offline (nepripojený) Žabinka

    Žabinka
    romy16 Pozri príspevok
    Nie, nemala, ale som si myslela že aj tento krok urobí program pri Doplnení uzávierkových operácií.
    Nie, nie je to tak. Účtovanie na konci roka je ukončené zaúčtovaním výsledku hospodárenia (zisk, alebo strata), zaúčtovaním prípadnej dane z príjmu. Až potom ročný predvod. Ak neúčtuješ o HV, nemá sa z čoho preklopiť nič na 431 po ročnom prevode.

    Žabinka je offline (nepripojený) Žabinka

    Žabinka
    sassanka Pozri príspevok
    Chcem sa spýtať MRP na konci roka robí uzávierkové operácie sám aj - to znamená že nemusím ručne účtovať 702/431 a pod.? A tiež na začiatku roka to samé z účtom 701 -začiatočný účet tiež nemusím ručne nahadzovať? Ak som tomu pochopila tak účtovný program tieto preúčtovania konca a začiatka roka robí samo? Ďakujem pekne za odpoveď.
    Na konci r.2010 zaúčtuješ 710/702 ak máš HV zisk, alebo 702/710 ak máš HV stratu. Po ročnom prevode toto prejde do r.2011 automaticky na 431. Potom sa vrátiš do r.2010, cez funkcie -Doplnenie uzávirk. zápisov. Viac o ročnom prevode tu: http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/Fa...aspx?cislo=376

    sassanka je offline (nepripojený) sassanka

    sassanka
    Ďakujem, za odpoveď. Ale teraz mi ide o to že minulý rok som to účtovníctvo nerobila ja a nebol takýto prípad účtovaný ako HV strata - na konci roka 702/710. Má to nejaký dopad? Na rok 2010. Až v marci bola účtovaná strata (rozhodnutie spoločníka). Ďakujem pekne lebo teraz neviem čo mám robiť. Ďakujem za rýchlu odpoveď.
    Naposledy upravil sassanka : 20.03.11 at 20:53

    alusa783 je offline (nepripojený) alusa783

    alusa783
    robila som si prechod firmy v mrp ako je spomenuté automaticky mi prenieslo na 431 VH strata, ale prenieslo mi tam číslo 737,80 ako to potom napravím kedže v PD sa to ešte upravovalo o nedanové naklady, výnosy?

    alusa783 je offline (nepripojený) alusa783

    alusa783
    na infolinke mi povedali že to mam prepísať v počiatočných hodnotách ale potom i nesedia aktíva a pasíva!!!!! ako to teda má byť?

    alusa783 je offline (nepripojený) alusa783

    alusa783
    no tak to skusim inak, ako to mam zaučtovat aby som v učtovnictve videla VH ktorý mam v DP? ved ten je dôležitý hlavne pri uhrade straty atd...

    alusa783 je offline (nepripojený) alusa783

    alusa783
    trošku nerozumiem tomuto v učtovníctve príklad 500 e strata na učte 431
    ale danová strata 600e podla danového priznania
    VZ bude rozhodovat čo spraví so stratou 600e napríklad sa rozhodne že to spoločníci zaplatia
    ale ako to učtovat ked 354/431 dam 600e
    stale mi tam vyskakuje ten rozdiel...

    alusa783 je offline (nepripojený) alusa783

    alusa783
    Žabinka dakujem za trpezlivosť takže už to asi chápem mna nezaujíma danové priznanie čo tam vyšlo mna zaujíma len učtovnícka strata čo je vo výkaze ziskov a strát o tej ako si napísala rozhoduje VZ a tu preučtujem na záklde VZ že ju uhradil spoločník neviem prečo som myslela že konečný vysledok z DP musím dostať do učtovnictva .. ok velké dekujem

    romy16 je offline (nepripojený) romy16

    romy16
    Dobrý deň,
    vykonala som ročný prevod pú v MRP a následne som v roku 2012 dala Doplnenie uzávierkových operácií. Všetko prebehlo OK, až na to že na účet 702 mi program nezaúčtoval hosp. výsledok z účtu 710. Musím tento krok doplniť ručne, alebo ?

    Žabinka je offline (nepripojený) Žabinka

    Žabinka
    romy16 Pozri príspevok
    Dobrý deň,
    vykonala som ročný prevod pú v MRP a následne som v roku 2012 dala Doplnenie uzávierkových operácií. Všetko prebehlo OK, až na to že na účet 702 mi program nezaúčtoval hosp. výsledok z účtu 710. Musím tento krok doplniť ručne, alebo ?
    A v predchádzajúcom roku pred vykonaním ročného prevodu si mala zaúčtovaný HV ? 702/710 strata, alebo 710/702 zisk? Neviem si vysvetliť, ako by to bolo možné..
    Naposledy upravil Žabinka : 23.04.13 at 10:47

    romy16 je offline (nepripojený) romy16

    romy16
    Žabinka Pozri príspevok
    A pred vykonaním ročného prevodu si mala zaúčtovaný HV v predchádzajúcom roku? 702/710 strata, alebo 710/702 zisk? Neviem si vysvetliť, ako by to bolo možné..
    Nie, nemala, ale som si myslela že aj tento krok urobí program pri Doplnení uzávierkových operácií.

    romy16 je offline (nepripojený) romy16

    romy16
    Takže musím riadne zaučtovať výsledok hospodárenia ručne na 702 a 710 a až potom prevod? Môžem ten ročný prevod urobiť ešte raz, aj ked som už niečo účtovala v roku 2013?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.