Zavrieť

Porady

účtovníctvo na poslednú chvíľu!

Prosím, opravte ma, ak sa mýlim.
S.r.o. založená v roku 2010 obdržala dodávateľské fa na stavbu rodinných domov za účelom ich ďalšieho predaja. Dokončenie stavby, kolaudácia domov a ich predaj je plánovaný na rok 2011.
V roku 2010 účtujem:
čiastkové fa od dodávateľa za stavebné práce - 042/321
(účet 021 použijem až v roku 2011 po kolaudácii)
V roku 2010 mi vznikli iba náklady (zriaďovacie náklady (501,518), cestovné súvisiace s cestou na stavenisko (mimo sídla firmy) a pod.,
teda účtujem iba o strate, ktorú si v roku 2011 odrátam od zisku.
Je to O.K.?
Dúfam, že otázka nie je veľmi zmätočná, pretože mi už veľmi nezapína. Za každú pomoc ďakujem.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Centík je offline (nepripojený) Centík

    Centík
    Ďakujem, mala som obavy, že v nákladovej časti bude nejaký zádrhel.
    Pred časom som totiž v nejakej téme letmo zazrela, že všetky vedľajšie náklady spojedné so stavbou sa majú interne preúčtovať do výnosov. Veľkú pozornosť som tomu nevenovala, pretože sa ma to ešte netýkalo.
    Teraz neviem tú tému nájsť. Možno som ju zle pochopila.
    Ešte raz ďakujem.

    Centík je offline (nepripojený) Centík

    Centík
    Dobrý deň, ešte raz prosím o radu. S.r.o. sa v roku 2010 dohoda so stav.firmou na výstavbe rodinných domov za účelom ich ďalšieho predaja. Dielčie fa od dodávateľa som v priebehu rokov 2010 a 2011 účtovala na 042/321. Keďže RD boli vo výstavbe, nemohla som ich považovať za tovar. Začiatkom roku 2012 došla posledná fa za stav. práce a rodinné domy spoločnosť v priebehu roka aj predala. Teraz uvažujem, ako správne účtovať :
    predaj 641/311 a zároveň nadobúdaciu hodnotu HM na 541/042 čím zároveň HM aj vyradím a a dostatnem do nákladov, alebo
    preúčtovať HM na 022/042, alebo 504/042 (ale to sa mi nepozdáva) a potom predať?

    účtovníctvo na poslednú chvíľu!

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.