Zavrieť

Porady

došlá faktúra z EU rok 2010

Dobrý večer, riešim takýto prípad:
v marci 2010 uhradil klient dodávateľovi v Anglicku platbu 3000 €, samozrejme bez došlej faktúry. Mala som to zaúčtované 315/221.
Tovar bol dodaný v marci 2010. Došlú faktúru klient sľuboval celý rok, ale nič nedoniesol. Až dnes mi volal, že došlú faktúru z Anglicka už má, že mi ju donesie. Teraz neviem, čo s tým. Je plátca DPH, či DF zaúčtovať do roku 2010 a podať dodatočné na DPH, alebo urobiť na rok 2010 účet 326 a DPH vysporiadať v I.Q.2011?
Prosím poradí mi niekto?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    IvetaH Pozri príspevok
    No predsa na telefón, to len my účtovníci na všetko potrebujeme papier.

    Ide mi hlavne o tú DPH, lebo aj tak si myslím, že došlá faktúra bude mať marcové dátumy rok 2010.
    AK to tak bude, treba podať DDP.

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    IvetaH Pozri príspevok
    Dobrý večer, riešim takýto prípad:
    v marci 2010 uhradil klient dodávateľovi v Anglicku platbu 3000 €, samozrejme bez došlej faktúry. Mala som to zaúčtované 315/221.
    Tovar bol dodaný v marci 2010. Došlú faktúru klient sľuboval celý rok, ale nič nedoniesol. Až dnes mi volal, že došlú faktúru z Anglicka už má, že mi ju donesie. Teraz neviem, čo s tým. Je plátca DPH, či DF zaúčtovať do roku 2010 a podať dodatočné na DPH, alebo urobiť na rok 2010 účet 326 a DPH vysporiadať v I.Q.2011?
    Prosím poradí mi niekto?
    A na základe čoho potom platil ak nemal faktúru ? AK išlo o zálohu, treba to preúčtovať na zálohy 314.

    IvetaH je offline (nepripojený) IvetaH

    IvetaH
    No predsa na telefón, to len my účtovníci na všetko potrebujeme papier.

    Ide mi hlavne o tú DPH, lebo aj tak si myslím, že došlá faktúra bude mať marcové dátumy rok 2010.

    GabrielaM je offline (nepripojený) GabrielaM

    GabrielaM
    Aj ja mám podobný problém so zabudnutou fakturou z EU. A týka sa to obdobia DPH, ktoré máme po kontrole DPH z DU. Tak neviem, či môžem robiť DDP v takomto období.
    Dakujem za odpoveď

    emma01 je offline (nepripojený) emma01

    emma01
    Možete podať DDP, viď. § 39 zákona 511/1992 Z.z., ale pozri si v protokole z kontroly, či konkrétne táto faktúra nebola jej predmetom.

    § 39
    Opravné a dodatočné daňové priznanie alebo hlásenie

    (3) Dodatočné daňové priznanie alebo dodatočné hlásenie môže daňový subjekt podať, ak zistí, že jeho daňová povinnosť má byť nižšia, ako bola uvedená v daňovom priznaní alebo hlásení, najneskôr však do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo hlásenie, alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie alebo hlásenie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na vrátenie nadmerného odpočtu alebo nárok na vrátenie dane. Dodatočné daňové priznanie alebo dodatočné hlásenie môže daňový subjekt podať aj v tom prípade, ak zistí, že jeho daň má byť nižšia, ako bola správcom dane vyrubená. Znížiť základ dane na základe dodatočného daňového priznania alebo dodatočného hlásenia možno len v prípade uplatnenia skutočností, ktoré neboli predmetom daňovej kontroly alebo opakovanej daňovej kontroly.

    (4) Dodatočné daňové priznanie alebo dodatočné hlásenie nemožno podať po doručení oznámenia o výkone daňovej kontroly alebo opakovanej daňovej kontroly alebo po doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly za obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie alebo dodatočné hlásenie týkalo, a to až do jej skončenia. Ak sa začala daňová kontrola podľa § 15 ods. 3 alebo 14 alebo ak správca dane rozšíril výkon daňovej kontroly podľa § 15 ods. 4, alebo ak sa začala opakovaná daňová kontrola, dodatočné daňové priznanie alebo dodatočné hlásenie nemožno podať za kontrolované zdaňovacie obdobie počas jej výkonu.".

    GabrielaM je offline (nepripojený) GabrielaM

    GabrielaM
    Dakujem za reakciu emma,
    kontrola je už ukončená a faktura nemohla byť predmetom, lebo sme ju nemali. A je to faktura z EU takže DDP bude aj daňová povinnosť a následne si pýtame DPH späť. To znamená, že suma DPH sa nemení. Len mám trochu obavy, či to nevyvolá reakciu na opätovnú kontrolu?

    došlá faktúra z EU rok 2010

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.