Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Potrebujem rýchlu pomoc: dodali sme tovar v hodnote 100.000,- Sk do EU. Este v tom mesiaci sa mi vrátilo naspäť určitá časť tovaru, na čo som aj vystavila dobropis v hodnote - 20.000,- Sk. Pômože mi niekto, do ktorého riadku tlačiva DPH mám uvádzať dobropis?
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
V tvojom prípade sa jedná o opravu základu dane podľa § 25 ods.1 písm.a) v období podľa § 25 ods.3 zákona o DPH a rozdiel sa uvedie mínusom na r.23 tlačiva dph.
Katija
"§ 25 Oprava základu dane
(1) Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa opraví
a) pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru,
(3) Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane........"
Ďakujem veľmi pekne! Tak som to spravila, len som si chcela byť istá v tom, lebo dnes mi volali z daňového úradu, že neberie im to počítač, keď to nahrávajú, lebo v riadku 24 som nedala nič (nakoľko je to oslobodené od dane) a teraz neviem čo s tým.