prosim o pomoc, uz som sa pytala vo viacerych temach a precitala vsetko mozne, cim dalej sa viac stracam
Posudila som zdanitelny obchod spravne podla §15 ods.1 - ked:
- fakturujeme zasielatelske sluzby + mytny poplatok + sluzby spojene s prepravou zahranicnemu platcovi
DPH v inom clenskom state EU i so sidlom v zahranici v EU
- dodanie sluzby je v ramci SR
- sme tiez platci
DPH (faktura s nulovou DPH)
- tieto zdanitelne obchody davam alebo nedavam do danoveho priznania
DPH?
- ak nejdu do priznania, davam ich do suhrnneho vykazu? ak ano, na kolky riadok?
vopred dakujem