Zavrieť

Porady

súhrnný výkaz pri dodaní služby do EU

ahojte,
chcel by som sa informovať k problému:
som platiteľ dph podľa §4. Vykonal som opravu auta pre firmu z ČR, registrovaný pre daň v ČR. Oprava bola vykonaná na SR.
Faktúru som vyhotovil bez dph,oslobodenú. Uvádzam niekde vo výkaze DPH toto dodanie služby?
A zároveň som povinný podať súhrnný výkaz k dph?
Ak niekto môžte, pomôžte mi prosím.
ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    alušik je offline (nepripojený) alušik

    alušik
    V tlačive DPH to neuvádzate nikde. Ste však povinný podať súhrnný výkaz DPH, kde túto službu uvediete.

    mlyn16 je offline (nepripojený) mlyn16

    optimistka mlyn16
    § 80 ods. (1) Platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac v ktorom
    .
    .
    .
    d) dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte...

    (3) Súhrnný výkaz je povinná podať aj zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7 alebo § 7a za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala službu podľa odseku 1 písm. d).

    Účtujem s.r.o. s klasicky prideleným registračným číslom podľa § 4. SV som dala len za jún. Je to zle?

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    mlyn16 Pozri príspevok
    § 80 ods. (1) Platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac v ktorom
    .
    .
    .
    d) dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte...

    (3) Súhrnný výkaz je povinná podať aj zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7 alebo § 7a za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala službu podľa odseku 1 písm. d).

    Účtujem s.r.o. s klasicky prideleným registračným číslom podľa § 4. SV som dala len za jún. Je to zle?
    Z toho, čo si uviedla, je ťažko niečo zistíť, či áno, alebo nie. Napíš mesiace, v ktorých si poskytla služby.

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    mlyn16 Pozri príspevok
    mesačne je tržba za služby
    Potom bolo potrebné podať SV za každý kvartál .

    súhrnný výkaz pri dodaní služby do EU

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.