Ahojte poraďáci, zostala som trochu zaskočená nasledovným prípadom:
SZČO, platca DPH v SR bol na služobnej ceste v ČR. Na ubytovanie mu vystavili faktúru, bez českej DPH. Myslím si, že správne, obdoba nášho par. 15 ods. 1 platí aj v ČR.
Ale teraz neviem, mala by som urobiť samozdanenie? V priznaní DPH to uvediem do riadku 07? Ďakujem za odpovede