Mam takyto problem. Vcera som podal cez e-dane SV k DPH. Mam potvrdenie o prijati. Neskor som si vsimol, ze mam zly datum vystavenia. Opravil som ho a poslal SV este raz. Otazka znie. Mam poslat kryci list len k tomu spravnemu SV alebo aj k tomu s nespravnym datumom vystavenia?
Dakujem