Presla som uz celu poradu a nikde som nenasla podobny pripad:
Podnikatel (slovensky platca) mi doniesol faktury, ktore mu vystavil cesky platca dane za ubytovanie zamestnancov. Faktury som dostala tento mesiac a boli vystavene od 6,7,2005 - 29,8,2005 s nasledovnym obsahom napr. :
Ubytovaní od... do...
cena bez DPH ..................15 428,5 Kč
5% DPH .......................... 771,5 Kč
------------------------------------------
SPOLU.............................16 200,- Kč
Spolu su to 4 faktury na rozne sumy dokopy vyse 60 000,- Kc bez DPH.
Moja otazka znie:
1, Nemala byt faktura vystavena bez DPH???
-
Ak ano, viete mi povedat na zaklade akeho §, aby som vedela argumentovat pri ziadosti o prerobenie fa.
-
Ak nie, mam podat opravne priznanie za 3.q a uplatnit si dph???
Za vase odpovede vopred dakujem.....