Zavrieť

Porady

vycislenie DPH na fakture

Dobry den,

prosim poradte mi, ako postupovat v takomto pripade:
Slovenska firma XY vznikla v auguste 2011, v septembri vystavovala faktury bez DPH, pretoze este nebolo pridelene IC DPH. Koncom septembra vystavila aj zalohovu fakturu (slovenskemu odberatelovi platcovi dph), ktory ZF zaplatil 29.9. Dnom 5.10. sa firma XY stala platcom DPH, vystavila teda 5.10. riadnu fakturu (danovy doklad), kde vsak uviedla, ze Datum uskutocnennia zdanit. plnenia bol 29.9., lebo vtedy bola prijata platba. Ma v takomto pripade firma XY narok na uplatnenie tejto DPH?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    Sone Pozri príspevok
    Dobry den,

    prosim poradte mi, ako postupovat v takomto pripade:
    Slovenska firma XY vznikla v auguste 2011, v septembri vystavovala faktury bez DPH, pretoze este nebolo pridelene IC DPH. Koncom septembra vystavila aj zalohovu fakturu (slovenskemu odberatelovi platcovi dph), ktory ZF zaplatil 29.9. Dnom 5.10. sa firma XY stala platcom DPH, vystavila teda 5.10. riadnu fakturu (danovy doklad), kde vsak uviedla, ze Datum uskutocnennia zdanit. plnenia bol 29.9., lebo vtedy bola prijata platba. Ma v takomto pripade firma XY narok na uplatnenie tejto DPH?
    Nárok na uplatnenie dph? Snáď povinnosť dph odviesť, kedže je to jej zdaniteľné plnenie. Ale v tomto prípade, dodanie bolo ešte pred registráciou, takže faktúru vystavuje bez dane.

    Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

    ! Stefan2005
    ... mňa by aj zaujímalo, čo bolo 5.10. predmetom fakturácie - dodanie tovaru / služby, alebo len vystavenie dokladu k zálohe prijatej pred dátum registrácie k DPH ,

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    Sone Pozri príspevok
    Tweety, dodanie tovaru bolo 10.10., takze uz po registracii
    Upresni, lebo si napísala trochu zmätočne, máš tam dátum dodania 29.9. tak kedy ste tovar vlastne dodali?

    Sone je offline (nepripojený) Sone

    Sone
    Tweety Pozri príspevok
    Upresni, lebo si napísala trochu zmätočne, máš tam dátum dodania 29.9. tak kedy ste tovar vlastne dodali?
    tak pardon, este raz:
    24.9. bola vystavena zalohova faktura
    29.9. bola tato zalohova faktura uhradena
    5.10. registracia IC DPH
    5.10. bola vystavena riadna faktura
    10.10. bol dodany tovar

    Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

    ! Stefan2005
    Sone Pozri príspevok
    ...5.10. bola vystavena riadna faktura...
    ...čo bolo predmetom fakturácie ?

    Sone je offline (nepripojený) Sone

    Sone
    Stefan2005 Pozri príspevok
    ...čo bolo predmetom fakturácie ?
    tovar, ktory bol uvedeny na zalohovej fakture, ale na fakture 5.10. bola uz vycislena aj DPH

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    Sone Pozri príspevok
    tak pardon, este raz:
    24.9. bola vystavena zalohova faktura
    29.9. bola tato zalohova faktura uhradena
    5.10. registracia IC DPH
    5.10. bola vystavena riadna faktura
    10.10. bol dodany tovar
    A prečo bola vystavená faktúra 5.10. keď dodanie tovaru bolo až 10.10.?

    Sone je offline (nepripojený) Sone

    Sone
    aj to je dolezite?
    klient sa rozhodoval, ci si pride tovar prevziat osobne alebo uprednostni spediciu...

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    Sone Pozri príspevok
    aj to je dolezite?
    klient sa rozhodoval, ci si pride tovar prevziat osobne alebo uprednostni spediciu...
    Podstatné je to, kedy došlo k dodaniu tovaru, vtedy vznikla aj daňová povinnosť,fakturovať sa nemôže len tak, bez dôvodu na fakturáciu.

    Adiks je offline (nepripojený) Adiks

    účtovník Adiks
    5.10.2011 bola vystavená faktúra za prijatý preddavok z 29.9.2011 a 10.10.2011 faktúra za dodaný tovar? Ak áno, tvoj postup bol nesprávny. Na prijatý preddavok si nemala vystaviť žiadnu faktúru, nakoľko v deň prijatia platby ste ešte neboli platiteľmi DPH. Za dodaný tovar je potrebné vystaviť faktúru s DPH, ale iba za predaný tovar, nebude na nej figurovať odpočítanie preddavku, pretože ak nepodlieha DPH prijatie preddavku, nemôže ani odpočítanie tohto prijatého preddavku.

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    Adiks Pozri príspevok
    5.10.2011 bola vystavená faktúra za prijatý preddavok z 29.9.2011 a 10.10.2011 faktúra za dodaný tovar? Ak áno, tvoj postup bol nesprávny. Na prijatý preddavok si nemala vystaviť žiadnu faktúru, nakoľko v deň prijatia platby ste ešte neboli platiteľmi DPH. Za dodaný tovar je potrebné vystaviť faktúru s DPH, ale iba za predaný tovar, nebude na nej figurovať odpočítanie preddavku, pretože ak nepodlieha DPH prijatie preddavku, nemôže ani odpočítanie tohto prijatého preddavku.
    Súhlasím, ale s tým, že preddavok tam figurovať bude(ale len ako samotný preddavok, teda nie v členení aj dph), k samotnej úhrade ostáva len ten rozdiel.( ak bol preddavok nižší)

    Sone je offline (nepripojený) Sone

    Sone
    Tweety Pozri príspevok
    Podstatné je to, kedy došlo k dodaniu tovaru, vtedy vznikla aj daňová povinnosť,fakturovať sa nemôže len tak, bez dôvodu na fakturáciu.
    Takze danova povinnost nevznikla nabehnutim uhrady na ucet?
    Ak by danova povinnost vznikla dodanim tovaru, mozem opravit fakturu z 5.10. povedzme stornom a vystavim fakturu s datumom 10.10.?
    Dovod na fakturaciu bol ten, ze tovar bol dodany do firmy XY a teda pripraveny na expediciu. Mal v ten den odist. To, ze sa klient zdrziaval rozhodovanim a nakoniec poziadal o zaslanie tovaru 10.10., som nevedela, ze sposobi problem.

    Sone je offline (nepripojený) Sone

    Sone
    Adiks Pozri príspevok
    5.10.2011 bola vystavená faktúra za prijatý preddavok z 29.9.2011 a 10.10.2011 faktúra za dodaný tovar? Ak áno, tvoj postup bol nesprávny. Na prijatý preddavok si nemala vystaviť žiadnu faktúru, nakoľko v deň prijatia platby ste ešte neboli platiteľmi DPH. Za dodaný tovar je potrebné vystaviť faktúru s DPH, ale iba za predaný tovar, nebude na nej figurovať odpočítanie preddavku, pretože ak nepodlieha DPH prijatie preddavku, nemôže ani odpočítanie tohto prijatého preddavku.
    Nie, takto to nebolo, ako pise Adiks....
    Chronologiu som uz uvadzala:
    24.9. vystavena ZF
    29.9. nabehla uhrada
    5.10. registracia ICDPH
    5.10. vystavena ostra faktura
    10.10. dodany tovar


    Stale teda neviem, ci firma XY bola opravnena na "ostrej" fakture vycislovat DPH.
    Ak nie, kedy to mohla spravit? 10.10. - teda dnom dodania tovaru
    alebo vobec nemoze vycislit DPH k tejto fakture, kedze uhrada nabehla este pred registraciou IC DPH?

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    Sone Pozri príspevok
    Takze danova povinnost nevznikla nabehnutim uhrady na ucet? Nie, vtedy ste ešte neboli jej platitteľom.Ak by danova povinnost vznikla dodanim tovaru, mozem opravit fakturu z 5.10. povedzme stornom a vystavim fakturu s datumom 10.10.? Áno, vystornuj a vystav s dátumom skutočného dodania tovaru,/ s dph/ ale už meškáš, pretože si mala povinnosť fakturovať do 15 dní od dodania.
    Dovod na fakturaciu bol ten, ze tovar bol dodany do firmy XY a teda pripraveny na expediciu. Mal v ten den odist. To, ze sa klient zdrziaval rozhodovanim a nakoniec poziadal o zaslanie tovaru 10.10., som nevedela, ze sposobi problem.
    V texte.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.