Chcem sa poradiť, ako mám zaúčtovať následovný prípad. Podala som DPH v staovenej lehote, kde vznikol nadmerný odpočet DPH
Pri zaraďovaní dokladov som zistila, že tento nadmerný odpočet je vyšší ako mal byť pôvodne, tak som podala dodatočné daňové priznanie. ako to mám prosím Vás zaúčtovať?
343 020/321 000 - prvý krok - nadmerný odpočet
- druhý krok ? - zaúčtováva sa aj dodatočné daňové priznanie s rozdielom, ktorý mám vrátiť DÚ ak áno tak ako?
- tretí krok - DÚ ma už požiadal o vrátenie predmetného NO - ako to zaúčtovať?
- štvrtý krok - úhrada predmetného No ....../211 002?
nestretla som sa ešte s takým niečim, prosím poraďte mi. Ďakujem