V prvom rade chem povedat ze som tu nasiel kadejake informacie, ale mam z toho taky gulas a nic mi poriadne nesedi na moj pripad. A pritom pre niekoho skuseneho to je hracka
Ide o to ze som doviezol tovar z Polska. Som registrovany podla §7. Tovar som nakupil bez dph minuly mesiac - november.
Chcem sa spytat ze ci mam podat mesacny suhrnny vykaz ako som podaval doteraz (bol som registrovany ale ako 7a - minuly mesiac som sa preregistroval na 7ku)
alebo mam podat DP DPH? (ak plati tato moznost co zaskrtnut na formulari? ktory §
?)
A ako to je so zaokruhlovanim sumy a platnym kurzom podla ktoreho to vypocitam?
Dakujem za odpovede!
PS: No nic od noveho roku musim spravit SRO a zaplatit si uctovnicku
uz je toho namna vela...