Zavrieť

Porady

prevzatie firmy od 1.6. a počiatočné stavy

viete mi prosím niekto poradiť, ešte nikdy som nepreberal firmu počas roka. Od júla som prebral jednu sro. ja si mám nahodiť počiatočné stavy tie čo mi predchodca uviedol ako konečné 30.6.? To sami nezdá. aleb o si nahodím počiatočné k 1.1 a čo dalej.
Naozaj neviem pohnúť, pomôžte prosím
Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    už som tu postup vysvetľovala, podrobnejšie to nájdete v pomerne starých príspevkoch, aj vyše roka.
    poč.stavy v súvahe a v účtovných knihách musia byť zhodné, teda k 1.1.
    účtovníctvo za obdobie, ktoré neúčtuješ, spracuješ tak, že nahodíš interným dokladom obraty napr. k 30.6. tak, aby výsledná HK k 30.6. bola v PS aj KZ totožná s HK tvojho predchodcu. Ideálne, ak sa zhodujú aj obraty, ale to je už trochu vyšší level, dá sa to však riešiť. /ja som k nasledujúcemu dňu - napr. 1.7. v tomto prípade vždy účtovala opravné účtovné zápisy môjho predchodcu v osobitnom číselnom rade interných dokladov.
    K 30.6. rozdiel účtov 6xx-5xx dáva HV za 1. polrok.
    a od 1.7. už účtuješ svoje.
    Ak som mala veľa položiek v SDK, a boli neskoro uhrádzané, tak som si nahodila aj SDK aktuálne.
    Ak však šlo o pár faktúr, tak tie som riešila len na inom - nesaldokontnom účte, po úhrade sa to vyrovanalo a ja som vlastne riešila len novonahodené faktúry.
    Samozrejme riešenie vyžaduje, aby bolo dovtedajšie účtovníctvo a účtovné knihy k 30.6. uplné a zostatky inventarizované.
    Popísaným spôsobom mi SW na konci roka vygeneruje korektnú súvahu aj VZaS, nemusím ju robiť ručne.
    Naposledy upravil KEJKA : 23.06.12 at 18:23

    zk24 je offline (nepripojený) zk24

    zk24
    VieraM Pozri príspevok
    Prosím zk24 ty ako si nahadzovala tie počiatočné stavy aby sa ti zobrazili aj náklady a výnosy celkom za celý rok ?
    súvahové som nahadzovala takto:
    701/411
    221/701 atď...

    N a V takto:
    501/710
    710/602 atď...

    cez interny doklad s nazvom "Poč.stav k 1.7".

    zk24 je offline (nepripojený) zk24

    zk24
    Aldan Pozri príspevok
    viete mi prosím niekto poradiť, ešte nikdy som nepreberal firmu počas roka. Od júla som prebral jednu sro. ja si mám nahodiť počiatočné stavy tie čo mi predchodca uviedol ako konečné 30.6.? To sami nezdá. aleb o si nahodím počiatočné k 1.1 a čo dalej.
    Naozaj neviem pohnúť, pomôžte prosím
    Ďakujem
    Tie co uviedol ako konecne k 30.6.2011 nahodis ako pociatocne stavy k 1.7.2011. Aspon tak som to robila vzdy ja.
    Snad by si nenahadzoval cele uctovnictvo od 1.1. odznova...

    Aldan je offline (nepripojený) Aldan

    Aldan
    už som to nahodil všetky pohyby v zápisoch, lebo ak nahodím k 1.7. nebudem tam mať náklady a výnosy za prvý polrok, dakujem za ochotu

    VieraM je offline (nepripojený) VieraM

    VieraM
    Aldan Pozri príspevok
    už som to nahodil všetky pohyby v zápisoch, lebo ak nahodím k 1.7. nebudem tam mať náklady a výnosy za prvý polrok, dakujem za ochotu
    Prosím, mohol by si mi poradiť ako konkrétne si vyriešil tento problém? Mám ten istý problém a neviem sa s ním vyrovnať. Keď nahodím počiatočné stavy, nebudem tam náklady a výnosy tak ako píšeš ty za celý rok. Preúčtovať celý polrok znova je časovo náročné. Ako konkrétne si nahodil všetky pohyby?

    VieraM je offline (nepripojený) VieraM

    VieraM
    zk24 Pozri príspevok
    Tie co uviedol ako konecne k 30.6.2011 nahodis ako pociatocne stavy k 1.7.2011. Aspon tak som to robila vzdy ja.
    Snad by si nenahadzoval cele uctovnictvo od 1.1. odznova...
    Prosím zk24 ty ako si nahadzovala tie počiatočné stavy aby sa ti zobrazili aj náklady a výnosy celkom za celý rok ?

    prevzatie firmy od 1.6. a počiatočné stavy

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.