Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Milí poraďáci, potrebovala by som sa poradiť ako účtovať v JU ak platca DPH v SR nakúpi od platcu DPH v Poľsku , ale faktúru vystavili aj zaplatili s DPH v Poľsku.
Základ dane z poľskej faktúry účtujem do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane v členení Tovar a členenie pre DPH dám nezahrňovať do priznania DPH
a zahr.DPH účtujem do výdavkov neovplyvňnuj.základ dane v členení ostatné a členenie pre DPH dám nezahrňovať do priznania DPH
Prosím je to tak správne? Vopred ďakujem za akúkoľvek pomoc.
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Prosím, vie sa mi niekto pozrieť na to? Nechce sa mi veriť , žeby sa s tým nikto ešte nestretol , keď platca DPH nenakúpi v zahraničí bez DPH a samozdaní, ale zaplatí DPH v zahraničí.