Zavrieť

Porady

§51 ods.2 zákona o DPH - prosím o vysvetlenie

prosím o vysvetlenie § 51 ods. 2 zákona o DPH,
fa:
dátum dodania 10.09.11
vyhotovenia 11.09.11
príde poštou 20.11.11 !!! - na základe vyžiadania, nakoľko dovtedy neprišla
DPH musím uplatniť v 10/11, pretože až 25.11. je termín
alebo ju môžem uplatniť aj v 11/11 ???
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

    I am a man marjankaj
    (2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
    Teda ak by tú faktúru mal. Ak by ju dostal až v ďalšom roku, Tak by si mohol DPH odpočítať v novom roku v období, keď dostane doklad.

    Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

    Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac Rozalka
    janaGT Pozri príspevok
    v téme omega ma véééééééééľmi zneistila andrejka S, ktorú považujem za veľkú odborníčku v oblasti práce s omegou ... potom som ten § čítala a čítala ... a stále som nevedela, či môj postup účtovania bol správny ... takže bol ... ˇakujem týmto vštkým, ktorí v tejto téme pomohli ... ĎAKUJEM!

    Re: OMEGA - zacinam

    janaGT: jani takto isto nie... ked uz treba posuvat doklady, tak vylucne tym, ze ich zauctujes neskor... akoby si ich aj neskor dostala... nie ze zauctovane su ale uplatnis si neskor... tak urcite nie... potom jedine NO taky aky vyjde a z dalsej dph-cky odpocitas tento NO... ak bude treba, doplati sa, ak bude NO vacsi, tak vratia...
    Nie, nie, takto to nie je, môžeš účtovať v jednom období a v inom uplatniť, ako ti to vyhovuje, len to treba stihnúť do konca roka.

    JAJA11 je offline (nepripojený) JAJA11

    JAJA11
    janaGT Pozri príspevok
    prosím o vysvetlenie § 51 ods. 2 zákona o DPH,
    fa:
    dátum dodania 10.09.11
    vyhotovenia 11.09.11
    príde poštou 20.11.11 !!! - na základe vyžiadania, nakoľko dovtedy neprišla
    DPH musím uplatniť v 10/11, pretože až 25.11. je termín
    alebo ju môžem uplatniť aj v 11/11 ???
    Môže sa uplatniť kedykoľvek po od 9 - do 12 mesiaca :-)

    Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

    ! Stefan2005
    janaGT Pozri príspevok
    ... ak fa zaúčtujem do 10/11 napr. na 343 020 - DPH vstup 20% a nechcem ju v 10/11 uplatniť, tak si ju preúčtujem na 343 999 a uplatním napr. až v 12/11. No ževraj to tak nie je správne ...
    ... veľa závisí od možností softvéru
    ja mám možnosť zadať rôzne dátumy pre dátum dokladu, účtovného prípadu ako i pre dátum v evidencii DPH
    Naposledy upravil Stefan2005 : 15.01.12 at 18:53

    janaGT je offline (nepripojený) janaGT

    janaGT
    doteraz som si to myslela aj ja, len čím viac čítam ohľadom tohto §, tým viac som z neho zmätenejšia ...
    Predpokladala som, že ak fa zaúčtujem do 10/11 napr. na 343 020 - DPH vstup 20% a nechcem ju v 10/11 uplatniť, tak si ju preúčtujem na 343 999 a uplatním napr. až v 12/11. No ževraj to tak nie je správne ... a už fakt neviem .... v inej téme mi bolo odpovedané, že to tak byť nemôže, že ak dostanem fa do 25. v mesiaci, musím ju uplatniť dovtedy ... žiadne posúvanie

    Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

    Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac Rozalka
    Môžeš uplatniť neskôr, v evidencii DPH treba poznačiť, v ktorom mesiaci si uplatňuješ odpočítanie

    janaGT je offline (nepripojený) janaGT

    janaGT
    marjankaj Pozri príspevok
    (2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
    marjankaj, tento § mám prečítaný už najmenej 100 krát ...

    janaGT je offline (nepripojený) janaGT

    janaGT
    Stefan2005 Pozri príspevok
    ... veľa závisí od možností softvéru
    ja mám možnosť zadať rôzne dátumy pre dátum dokladu, účtovného prípadu ako i pre dátum v evidencii DPH
    takže nič nepokazím, ak zaúčtujem napr. v 09/11 na 343 999 - ako neuplatnená dph a potom keď ju budem "potrebovať" tak ju preúčtujem na 343 020 - uplatnená napr. v 12/11 ? Máš omegu?

    cloe je offline (nepripojený) cloe

    Som najskôr človek až potom účtovník! ...viac cloe
    janaGT Pozri príspevok
    marjankaj, tento § mám prečítaný už najmenej 100 krát ...
    Janka, skús povedať, čo sa ti zdá v tom § nejasné, prečo si nie si istá.

    janaGT je offline (nepripojený) janaGT

    janaGT
    cloe Pozri príspevok
    Janka, skús povedať, čo sa ti zdá v tom § nejasné, prečo si nie si istá.
    v téme omega ma véééééééééľmi zneistila andrejka S, ktorú považujem za veľkú odborníčku v oblasti práce s omegou ... potom som ten § čítala a čítala ... a stále som nevedela, či môj postup účtovania bol správny ... takže bol ... ˇakujem týmto vštkým, ktorí v tejto téme pomohli ... ĎAKUJEM!

    Re: OMEGA - zacinam

    janaGT: jani takto isto nie... ked uz treba posuvat doklady, tak vylucne tym, ze ich zauctujes neskor... akoby si ich aj neskor dostala... nie ze zauctovane su ale uplatnis si neskor... tak urcite nie... potom jedine NO taky aky vyjde a z dalsej dph-cky odpocitas tento NO... ak bude treba, doplati sa, ak bude NO vacsi, tak vratia...

    marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

    I am a man marjankaj
    janaGT Pozri príspevok
    marjankaj, tento § mám prečítaný už najmenej 100 krát ...
    Skús stoprvý krát a POMALY.

    janaGT je offline (nepripojený) janaGT

    janaGT
    marjankaj Pozri príspevok
    Skús stoprvý krát a POMALY.
    možno som ho čítala aj 101 krát ... ale fakt ma veľmi veľa zneistila andrejkas ... tak ako som už napísala v predošlom príspevku ... ešte raz ďakujem všetkým za pomoc a hlavne za objasnenie

    cloe je offline (nepripojený) cloe

    Som najskôr človek až potom účtovník! ...viac cloe
    janaGT Pozri príspevok
    v téme omega ma véééééééééľmi zneistila andrejka S, ktorú považujem za veľkú odborníčku v oblasti práce s omegou ... potom som ten § čítala a čítala ... a stále som nevedela, či môj postup účtovania bol správny ... takže bol ... ˇakujem týmto vštkým, ktorí v tejto téme pomohli ... ĎAKUJEM!

    Re: OMEGA - zacinam

    janaGT: jani takto isto nie... ked uz treba posuvat doklady, tak vylucne tym, ze ich zauctujes neskor... akoby si ich aj neskor dostala... nie ze zauctovane su ale uplatnis si neskor... tak urcite nie... potom jedine NO taky aky vyjde a z dalsej dph-cky odpocitas tento NO... ak bude treba, doplati sa, ak bude NO vacsi, tak vratia...
    Ja myslím, že ona to myslela dobre. V podstate je jedno v akom účt. programe pracuješ.
    Keď chcem uplatniť faktúru napr. z 9/2011 do mesiaca 12/2011, tak dám dátum zápisu aj dátum odpočtu taký istý, napr. 01. 12. 2011.

    marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

    I am a man marjankaj
    Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d).
    Teda pomaly.
    Predpokladám, že ten doklad ti prišiel 20.9. Dátum dodania je 31.8.
    Potom si môžeš uplatniť odpočet DPH(vzniká ti právo na odpočítanie dane) Najskôr za august a najneskôr za december(posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka).
    Predpokladám mesačného platiteľa DPH. Pri kvartálnom by to bolo obdobne.

    janaGT je offline (nepripojený) janaGT

    janaGT
    cloe Pozri príspevok
    Ja myslím, že ona to myslela dobre. V podstate je jedno v akom účt. programe pracuješ.
    Keď chcem uplatniť faktúru napr. z 9/2011 do mesiaca 12/2011, tak dám dátum zápisu aj dátum odpočtu taký istý, napr. 01. 12. 2011.
    ja som to v SW tp soft robila tak, že som si najskôr zaúčtovala na 343020 - a keď som dph chcela uplatniť neskôr, tak som ju zo 343020 preúčtovala na 343 999 - ako neuplatnenú. A keď som ju potrebovala "dostať" do DP v inom mesiaci, tak som ju zasa z tej 343 999 preúčtovala na 343020 a tým sa mi dostala do DP.
    A pýtala som sa preto, lebo od nového roku som začala robiť v omege ... a tam mi to nebolo jasné ...

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.