Prosím Vás, poraďte, ako mám zaúčtovať transfer pri neuhradenej faktúre z pren.komp. Keďže pri náklade 5../321 účtujem aj výnos (transfer) 357/693. Na školení nám hovoria, že môžeme účtovať len do výšky tranferu,(nemôžeme účtovať pohľadávku voči štátu) a keďže nezaúčtujem 357/693, vznikne mi výsledok hospodárenia pri PK.
Nie je mi jasné, či môžem mať výsledok hospodárenia pri PK, ak áno, čo urobím s 357/693 v budúcom roku.
Prosím, poraďte ako to robíte.