Podľa môjho názoru tú nadspotrebu netreba prehadzovať na 112, čo s ňou urobíš na sklade, nakoľko je už spotrebovaná v priebehu roka. Odporúčam vytvoriť v rámci účtu 501 analytickú evidenciu "Daňovo neuznateľná PHM" a prehodiť to len v rámci účtu a do DP to dať ako pripočítateľné. Navyše zostatok účtu 112 (materiál na sklade) podlieha k 31/12/2005 inventúre, takže asi nepreukážeš, že tam má byť.