Zavrieť

Porady

Nevyf.dodávky???

Ahojte, mám takúto vec.
V decembri 2011 sme ukončili práce na stavbe, ale v januári 2012 sme tam ešte niečo dokončovali.
Fakturácia bola tiež ukončená v roku 2011, ale teraz v januári tam mám náklady kvôli tým opravám. Ako mám zaúčtovať tieto náklady na stavbu, ktorá je ukončená?
Napr. cez pokladňu tam bol kúpený nejaký materiál, môžem ísť z pokladne cez nevyfakturované dodávky? 326/211 a v st. roku ID 5..-/326??
Alebo mám vytvoriť v r. 2011 rezervu a v januári ju hneď rozpustiť?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    katka1605 je offline (nepripojený) katka1605

    katka1605
    Pokiaľ boli opravy vykonávané v 1/2012, tak účtovanie v novom roku 511/211. Išlo predsa o opravu a údržbu, nie?

    promont maja je offline (nepripojený) promont maja

    promont maja
    ... ja osobne by som tvorila rezervu v rámci záručných opráv + je tu potrebné aj vypracovanie internej smernice ... ale možno, ak by si u Vás Váš odberateľ túto opravu objednal .. ale toto asi nehrozí .. je tu potrebné rozmýšľať totiž aj nad DPH ... či je daň, na ktorú si platiteľ uplatnil nárok na odpočet ( daň na vstupe) krytá daňou na výstupe ... či?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.