Ahojte, mám takúto vec.
V decembri 2011 sme ukončili práce na stavbe, ale v januári 2012 sme tam ešte niečo dokončovali.
Fakturácia bola tiež ukončená v roku 2011, ale teraz v januári tam mám náklady kvôli tým opravám. Ako mám zaúčtovať tieto náklady na stavbu, ktorá je ukončená?
Napr. cez pokladňu tam bol kúpený nejaký materiál, môžem ísť z pokladne cez nevyfakturované dodávky? 326/211 a v st. roku ID 5..-/326??
Alebo mám vytvoriť v r. 2011 rezervu a v januári ju hneď rozpustiť?