Dobrý deň.
Ako už býva dobrým zvykom z mojej strany, opäť jednoduchá otázka, resp. pre mňa až taká jednoduchá nie je. Teda, tuším, čo je mojou povinnosťou teraz, ale... to je jedno
Poviem o čo mi ide...
V tomto kvartáli som dostal z ČR faktúru, som platiteľ DPH pre EÚ, v tuzemsku neplatiteľ. Ako zistím, koľko presne musím odviesť ako DPH štátu? A ako presne to funguje? Dostal som faktúru, kde je cena + DPH. A ja z tejto výslednej sumy celkovo mám vypočítať ešte ďalších 20 % a odviesť to ako daň, ano?
Čo sa týka samotného platenia, nič neriešim, iba odošlem platbu, ktorú v tabulke od DRSR nájdem označenú ako "Daň z pridanej hodnoty", ano? (na moje unikátne číslo účtu).
Čo sa týka nejakých súhrnných výkazov a dokumentov, ktoré mám podať, ktoré sú to? Som kvartálny "podávač"
Takže zrejme súhrnný výkaz... ako sa presne volá? Je ešte nejaký "výkaz" pre odoslanú platbu?
Ako si môžete všimnúť, uvažujem "polopate". Ak sa Vám podarí odpovede formulovať tým istým štýlom, ani neviete, ako Vám budem vďačný
Zatiaľ som sa dôsledne vyhýbal prijatiu faktúry zo zahraničia, s vystavením faktúry do zahraničia z mojej strany totiž nie sú také "problémy" a povinnosti, ako s jej prijatím. No čo už. Aspoň sa to konečne naučím.
Ešte posledná otázka: Do kedy vlastne musím odoslať jednotlivé výkazy a platby? Pozeral som daňový kalendár a trochu sa v ňom strácam. Viete mi napísať prosím termíny na môj prípad? Verím, že sa v tom nájdu viacerí, ktorí by túto tému v budúcnosti čítali.
Teším sa na Vaše odpovede. Ďakujem za Vašu ochotu a čas!