Ja by som to riešila asi tak, že by som to dala všetko na réžiu - aj tú DPH a na konci roka, zisťovala, koľko tej DPH mám, ak by to bolo nad 50 EUR, tak by som to prehodila internym dokladom na nedaňové výdavky... A potom by som sa rozhodovala, či si to budem nárokovať a dám to v roku nárokovania do daňových výdavkov, alebo to nechám tak a nárokovať to nebudem.
Alebo každý takýto výdavok dávala cez 2 VPD - základ dane na réžiu a DPH na nedaňový výdavok - analyticky podľa jednotlivých krajín, aby som vedela ľahko zistiť na konci roka, či mám žiadať o vrátenie alebo nie, prípadne ak to bude do 50€, interným dokladom preúčtovala na réžiu.
Ale či je to správne...