Zavrieť

Porady

ubytovanie

dobry den,
stretla som sa s nazorom, ze faktury pre nasu spolocnost za ubytovanie zamestnancov by sa mali uctovat na 518. nakolko ucet 512 cestovne je vylucne na cestaky. Ak si chceme uplatnit DPH,uctujeme teda na 518. suhlasite?
dakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    SSAndrea je offline (nepripojený) SSAndrea

    optimistka, pre ktorú účtovníctvo je nielen práca ale aj záľuba. A dúfam, že aj s pomocou Porady budem stále múdrejšia, múdrejšia a múdrejšia ...viac SSAndrea
    Tak toto by zaujímalo aj mňa. Ja som ich tiež dávala na 512 (podľa Cenigovej) a tiež som pozrela spätne na účtovanie po bývalej účtovníčke a má ich na 518. Mne cesťák vypisuje a počíta firma a účtuje tam iba stravné. Ostatné výdavky PHL, mýtne poplatky, faktúry za ubytovanie mi dávajú normálne do pokladne alebo medzi DF. Je to vôbec správne? Potom to účtujem štandardne phl 518,343/211, mýtne poplatky 518/211 a spomínané ubytovanie 512,343/321??? Ďakujem

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    matig Pozri príspevok
    dobry den,
    stretla som sa s nazorom, ze faktury pre nasu spolocnost za ubytovanie zamestnancov by sa mali uctovat na 518. nakolko ucet 512 cestovne je vylucne na cestaky. Ak si chceme uplatnit DPH,uctujeme teda na 518. suhlasite?
    dakujem
    A o aké ubytovanie ide? Ak o ubytovanie počas PC, to účtujeme spolu s cesťákom na 512.

    SSAndrea je offline (nepripojený) SSAndrea

    optimistka, pre ktorú účtovníctvo je nielen práca ale aj záľuba. A dúfam, že aj s pomocou Porady budem stále múdrejšia, múdrejšia a múdrejšia ...viac SSAndrea
    V tomto prípade sa jedná o ubytovanie pri SC, na ktoré chodia zamestnanci alebo konateľ.Na cesťáku vypíšu iba nárok na stravné a ostatné doklady boli doteraz účtované cez pokladňu, s tým že to ubytovanie účtovala pôvodná účtovníčka na 518. Ja som začala na 512.
    Takže ak tomu mám rozumieť, DF zaúčtujete normálne medzi DF (uplatníte DPH) alebo to pripnete k CP a len zaúčtujete celkovú sumu na 512 /bez nároku pri ubytovaní na DPH)? tie faktúry za ubytovanie platí firma dodatočne z firemného účtu.
    Naposledy upravil SSAndrea : 29.06.12 at 11:56

    SSAndrea je offline (nepripojený) SSAndrea

    optimistka, pre ktorú účtovníctvo je nielen práca ale aj záľuba. A dúfam, že aj s pomocou Porady budem stále múdrejšia, múdrejšia a múdrejšia ...viac SSAndrea
    Ahoj Tweety a ak by som mohla poprosiť ešte o radu: v inej AS chodí na SC akcionár as, ktorý nemá v as uzatvorený TPP ani dohodu, nie je predsedom predstavenstva ani v dozornej rade ani nič podobné. Tak priznávam, že neviem, či sa považuje za zamestnanca v zmysle zákona o CN? V účtovníctve nie sú vypísané žiadne cesťáky, doteraz bolo všetko ubytovanie účtované na 518 /tiež som prevzala teraz po inej účtovnej firme/. A ak Tweety môžem k tomu ešte otázku na tej DF za ubytovanie je aj cena za reštauráciu (asi za menu). To by som neúčtovala na 518 ale 512 (účto som prebrala teraz po inej účtovnej firme) a minimálne by som mala skontrolovať sumu, či nepresahuje výšku stravného na ktorý by mal nárok, keby vypísal cesťák a zvyšok dať ako nedaňový náklad?

    SSAndrea je offline (nepripojený) SSAndrea

    optimistka, pre ktorú účtovníctvo je nielen práca ale aj záľuba. A dúfam, že aj s pomocou Porady budem stále múdrejšia, múdrejšia a múdrejšia ...viac SSAndrea
    SSAndrea Pozri príspevok
    Ahoj Tweety a ak by som mohla poprosiť ešte o radu: v inej AS chodí na SC akcionár as, ktorý nemá v as uzatvorený TPP ani dohodu, nie je predsedom predstavenstva ani v dozornej rade ani nič podobné. Tak priznávam, že neviem, či sa považuje za zamestnanca v zmysle zákona o CN? V účtovníctve nie sú vypísané žiadne cesťáky, doteraz bolo všetko ubytovanie účtované na 518 /tiež som prevzala teraz po inej účtovnej firme/. A ak Tweety môžem k tomu ešte otázku na tej DF za ubytovanie je aj cena za reštauráciu (asi za menu). To by som neúčtovala na 518 ale 512 (účto som prebrala teraz po inej účtovnej firme) a minimálne by som mala skontrolovať sumu, či nepresahuje výšku stravného na ktorý by mal nárok, keby vypísal cesťák a zvyšok dať ako nedaňový náklad?
    Alebo tú reštauráciu zaúčtovať ako repre na 513?

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    SSAndrea Pozri príspevok
    Ahoj Tweety a ak by som mohla poprosiť ešte o radu: v inej AS chodí na SC akcionár as, ktorý nemá v as uzatvorený TPP ani dohodu, nie je predsedom predstavenstva ani v dozornej rade ani nič podobné. Tak priznávam, že neviem, či sa považuje za zamestnanca v zmysle zákona o CN? V účtovníctve nie sú vypísané žiadne cesťáky, doteraz bolo všetko ubytovanie účtované na 518 /tiež som prevzala teraz po inej účtovnej firme/. A ak Tweety môžem k tomu ešte otázku na tej DF za ubytovanie je aj cena za reštauráciu (asi za menu). To by som neúčtovala na 518 ale 512 (účto som prebrala teraz po inej účtovnej firme) a minimálne by som mala skontrolovať sumu, či nepresahuje výšku stravného na ktorý by mal nárok, keby vypísal cesťák a zvyšok dať ako nedaňový náklad?
    Celú faktúru by som dala na 518-nedaňový náklad. AKcionár nie je považovaný za zamestnanca.

    SSAndrea je offline (nepripojený) SSAndrea

    optimistka, pre ktorú účtovníctvo je nielen práca ale aj záľuba. A dúfam, že aj s pomocou Porady budem stále múdrejšia, múdrejšia a múdrejšia ...viac SSAndrea
    Ahoj Tweety a mohla by si dať ešte odpoveď na príspevok 4. Ďakujem a prajem pekný víkend.

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    SSAndrea Pozri príspevok
    V tomto prípade sa jedná o ubytovanie pri SC, na ktoré chodia zamestnanci alebo konateľ.Na cesťáku vypíšu iba nárok na stravné a ostatné doklady boli doteraz účtované cez pokladňu, s tým že to ubytovanie účtovala pôvodná účtovníčka na 518. Ja som začala na 512.
    Takže ak tomu mám rozumieť, DF zaúčtujete normálne medzi DF (uplatníte DPH) alebo to pripnete k CP a len zaúčtujete celkovú sumu na 512 /bez nároku pri ubytovaní na DPH)? tie faktúry za ubytovanie platí firma dodatočne z firemného účtu.
    Platí odpoveď v prísp. č. 3. Ubytovanie je súšasťou PC, teda cesťáku, bez nároku na uplatnenie odpočtu dph.

    jeso je offline (nepripojený) jeso

    jeso
    ak je ubytovanie súčasťou CP a firma ho prepláca zamestnancovi vrámci cestovných náhrad formou cesťáku DPH neuplatňujem
    ale pokial je ubytovanie fakturované dodávateľom priamo na firmu a firma ho platí dodávateľovi - DPH uplatňujem - samozrejme za podmienky , že faktúra obsahuje všetky náležitosti ...

    ada159 je offline (nepripojený) ada159

    ada159
    je možné nárokovať odpočet DPH pri ubytovaní, pokiaľ je doklad vystavený priamo na firmu a nie je pri tomto robený CP? Ide toto ubytovanie potom rovno na 518?
    Jedinečná ako každí.. účtovníčka_prešov
    ak to bolo ubytovanie za účelom pracovnej cesty ja by som to dala na 512... ak je vystavený na firmu a má povinné náležitosti môžete odpočítať si aj DPH. V rámci výdavkov v cestovnom príkaze by na to nárok nebol.

    Dav je offline (nepripojený) Dav

    Dav
    ada159 Pozri príspevok
    je možné nárokovať odpočet DPH pri ubytovaní, pokiaľ je doklad vystavený priamo na firmu a nie je pri tomto robený CP? Ide toto ubytovanie potom rovno na 518?
    Áno.

    zuzumojko je offline (nepripojený) zuzumojko

    zuzumojko
    jeso Pozri príspevok
    ak je ubytovanie súčasťou CP a firma ho prepláca zamestnancovi vrámci cestovných náhrad formou cesťáku DPH neuplatňujem
    ale pokial je ubytovanie fakturované dodávateľom priamo na firmu a firma ho platí dodávateľovi - DPH uplatňujem - samozrejme za podmienky , že faktúra obsahuje všetky náležitosti ...
    1.) A ked ide o fakturu, ale vystavenu na meno zamestnanca-konatela a je platena firemnou kartou, cize to ubytovanie nepreplacame zamestnancovi, jasne ze neuplatnujeme DPH, davame ako ID a pripiname k cestaku?

    2.) A ked je vyfakturovane na firmu, zaplatene fir. kartou, ale nesplna vsetky nalezitosti, zaradim do DF bez naroku na odpocet?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.