Zavrieť

Porady

MRP a DPH

Prosim o radu skusenych poradakov. Firma sro je platca DPH, ked ma podacie blocky z posty a je tam len suma mam uviest typ DPH 40 a sumu dat ako mimo DPH alebo 41?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

    nika.sum
    Kvietocek Pozri príspevok
    Prosim o radu skusenych poradakov. Firma sro je platca DPH, ked ma podacie blocky z posty a je tam len suma mam uviest typ DPH 40 a sumu dat ako mimo DPH alebo 41?
    postovne je bez DPH, ja to davam pod typ 39, mimo DPH.

    nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

    nika.sum
    kuravesele Pozri príspevok
    poštovné typ DPH 39

    tam kde máš daň je typ DPH 40
    no pozor, to nie je presne. Kvietocek pise, ze pouzivaju koeficient. Ja sice nepouzivam koeficient, uz to bolo davno. Ale typ 40 sa pouziva pri tovaroch a sluzbach, kde je plny narok na odpocet (su pouzite na zdanitelne obchody), typ 41 pri tovaroch a sluzbach, ktore boli pouzivane na oslobodene plnenia a 42 - aj oslobodene aj zdanitelne. A co je mimo DPH je typ 39.

    Kvietocek je offline (nepripojený) Kvietocek

    Kto sa veľa pyta - veľa sa dozvie ...viac Kvietocek
    Firma je mesacny platca DPH a mesacne pouziva koeficient. Napísem par prikladov ci to chapem spravne:
    Podaci listok z posty mam dat pod 39 mimo DPH. (Tam kde nie je dan mam dat 39?)
    Tam kde je dan mam dat 42?

    kuravesele je offline (nepripojený) kuravesele

    Človek sa učí celý život :-) aj tak zomrie sprostý :-) ...viac kuravesele
    Kvietocek Pozri príspevok
    Firma je mesacny platca DPH a mesacne pouziva koeficient. Napísem par prikladov ci to chapem spravne:
    Podaci listok z posty mam dat pod 39 mimo DPH. (Tam kde nie je dan mam dat 39?)
    Tam kde je dan mam dat 42?
    poštovné typ DPH 39

    tam kde máš daň je typ DPH 40

    Kvietocek je offline (nepripojený) Kvietocek

    Kto sa veľa pyta - veľa sa dozvie ...viac Kvietocek
    Takze mam pouzivat 42 nakolko mam koeficient?

    nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

    nika.sum
    Kvietocek Pozri príspevok
    Takze mam pouzivat 42 nakolko mam koeficient?
    precitaj si pozorne moj prispevok c.5, ak mas aj oslobodene plnenia aj zdanitelne, musis kazdy jeden doklad rozlisit, bud je to typ 40,41 alebo 42. Zalezi na ktore plnenie je pouzity naklad, alebo ci je pouzity na obe (aj oslobodene aj zdanitelne). Ak mas iba oslobodene plnenie tak potom pouzijes iba 41 a v tom pripade by ma byt tvoj koeficient 0.

    Kvietocek je offline (nepripojený) Kvietocek

    Kto sa veľa pyta - veľa sa dozvie ...viac Kvietocek
    Uctujem lekaren..............vsetci naokolo mi vravia ze mam vsade pouzivat 42 ciastocny odpocet DPH...........Preco?

    nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

    nika.sum
    Kvietocek Pozri príspevok
    Uctujem lekaren..............vsetci naokolo mi vravia ze mam vsade pouzivat 42 ciastocny odpocet DPH...........Preco?
    ja som lekaren nikdy neuctovala, treba si nastudovat zakon o DPH, rozlisovanie (kody 40,41,42) sa davaju na rezijne naklady, ak nakupujete tovar, lieky - tam kde je DPH sa dava typ 40 (a urcite su sadzby 20% a 10%). Neviem preco Vam vsetci a kto vsetci hovoria ze kod 42, ak poskytujete plnenie oslobodene od DPH (typ DPH 11) a tiez plnenie podliehajuce DPH (typ 10)- tak na vsetku reziu ktora suvisi s oboma plneniami davate typ 42. Skuste pohladat na porade alebo inde na nete, aby ste pochopili princip uctovania s pouzitim koeficientu. Inak vam uz neviem poradit, ja nepoznam vase zdanitelne plnenia ani k nim prisluchajuce naklady.
    Naposledy upravil nika.sum : 20.02.13 at 19:46

    suzi22 je offline (nepripojený) suzi22

    suzi22
    Dobry den, ked je medzinarodna kamionova spolocnost, prosim a mate v MRP PU vydanu fakturu voci zahranicnej firme za sluzby - konkretne medzinarodna preprava davate typ DPH 19 alebo iny? Mam povinnost takto vystavene faktury zahr. firmam vykazovat aj do mesacneho danoveho priznania DPH? Alebo takto vystavene faktury za sluzby zahr.firmam vykazujem len v suhr.vykaze DPH? Dakujem

    nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

    nika.sum
    suzi22 Pozri príspevok
    Dobry den, ked je medzinarodna kamionova spolocnost, prosim a mate v MRP PU vydanu fakturu voci zahranicnej firme za sluzby - konkretne medzinarodna preprava davate typ DPH 19 alebo iny? Mam povinnost takto vystavene faktury zahr. firmam vykazovat aj do mesacneho danoveho priznania DPH? Alebo takto vystavene faktury za sluzby zahr.firmam vykazujem len v suhr.vykaze DPH? Dakujem
    typ 19 a v polozke vyznacene S (kvoli suhrnnemu vykazu) - davaju sa len do SV, samozrejme ak ide o sluzby pre odberatela z EU a nejde o oslobodenie podla §47 (vývoz mimo EU).

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.