Dobrý deň, poprosila by som o radu
mám v účtovníctve staré FA s 19% DPH a potrebujem ich vydopropisovať. Vystavila som dobropis, zaúčtovanie minusovými položkami napr. 311/602 a 311/343.
Je toto účtovanie správne? Treba zahrnúť zaučtovanie DPH do priznania DPH? Alebo nezahrňovať?
Ďakujem veľmi pekne za radu.