Firma vo Francúzsku, registrovaná pre daň vo FR mala zamestnanca na služobke na Slovensku.
Tento zamestnanec bol ubytovaný v hoteli. Hotel (registrácia na SK) vystavil faktúru pre francúzsku firmu s DPH 20%. Je to správne?
Ak áno, prečo? Prípadne aký to je paragraf...
Ďakujem krásne !