Zavrieť

Porady

Registrácia DPH podľa §7

Dobrý deň, chcela by som sa opytat. Klient registrovaný podľa §7. Príjmy zo Slovenská nemá, len z Nemecka.
Pokiaľ viem tak DPH podávať nemusí, len súhrnny výkaz. Ako je to z bločkami/ nákladmi ktoré nakúpi tu na SLovensku (napr. montérky, pracovná obuv, a i.) Ako sa to prosím učtuje v JU. Ďakujem.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Badko je offline (nepripojený) Badko

    Badko
    Vy nie ste riadny plátca dph tak na Slovensku faktúrujete bez dph a pri nákupe materiálu teda zásob ako sú montérky, prac. obuv dávate celú sumu ako VOZD
    a čo sa týka príjmov zo zahraničia predkokladám, že faktúrujete za nejakú službu
    vykonávanú na Slovensku pre zdanitelnú zahraničnú firmu a vtedy faktúrujete bez dph
    - uvádzate DIC SK podla §7 a posielate SV.
    aktivka123 Ďakujem krásne.

    Registrácia DPH podľa §7

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.