keďže si platca DPH faktúru si vyhotovila správne s DPH (nie je podstatné či odberateľ je alebo nie je platiteľ DPH) ty to uvedieš do výkazu DPH.
Ak fakturuješ mimo SK a odberateľ nie je platiteľ DPH fakturuješ taktiež s DPH.
Upravujem moju odpoveď k druhej otázke (ako správne upozornila nika.sum odberateľ má povinnosť sa najskôr pred prijatím služby zo zahr. zaregistrovať a poskytnúť dodávateľovi IČ DPH), tým pádom by sa faktúra vyhotovila bez DPH a uviedla sa do súhrnného výkazu. Ak však odberateľ túto registráciu odmietne, nevidím inú možnosť ako fakturovať službu s DPH.
Naposledy upravil Katarina-fa : 24.10.13 at 09:02