Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Milí poraďáci, potrebovala by som radu ohľadom koeficientu, či ho treba počítať, ak klient je platca DPH, má nehnuteľnosť, kde si odpočet DPH pri obstaraní neuplatnil, a faktúruje za ňu nájom bez DPH. Viete niekto čo s tým? Prosíím
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
koeficient áno, lebo ten určuje, koľko si môže uplatniť z DPH na vstupe. Dosahuje príjmy oslobodené a isto aj neoslobodené od DPH. Spoločné vstupy koeficientuje - napr,. všetky réžie spojené s prevádzkou firmy ako takej.
To, že neodpočítal DPH na vstupe - neviem dôvod - ale aspoň do zmeny užívania nemusí riešiť úpravu pri investičnom majetku.
ada159Dobrý deň, ja by som tiež potrebovala radu ohľadne koeficientu. Platca dph má v prenájme nehnuteľnosť, ktorú dalej prenajíma. Používa koeficient na vstupe. V priebehu roka odkúpi technické zhodnotenie od predošlého nájomcu - platcu DPH. Môže si uplatniť na vstupe celú DPH z TZ, alebo ju má koeficientovať?
katka 23otázku zadajte ako novú otázku , nie ako komentár