Účtujem aj JÚ a PÚ a viem že sa teraz bavíme o JÚ. Ja by som to spravila tak, že ak ešte nemám spravené daňové priznanie za rok 2005 a v záväzkoch mám staré záväzky 2004 a nemám doklady o úhrade a podnikateľ na 100% tvrdí, že sú z roku 2004 uhradené, tak som povinná spraviť inventarizáciu pohľadávok a záväzkov a odsúhlasenie mi príde v roku 2006, tak to zaúčtujem ID v roku 2006 do nákladov. Tak čo už s tým spraviť? Alebo ID ale na základe odsúhlasenia pohľadávok a záväzkov 31.12.2005 do nákladov (ak to teda v roku 2004 alebo 2005 bolo uhradené a mám to z druhej strany potvrdené). A ak nemám vôbec doklad o úhrade, ani inventarizáciu a naozaj to bolo uhradené, tak to zaúčtujem ako výdaj neovplyvňujúci základ dane. A ak to zaplatené nebolo, tak to nechám ako neuhradené a vysporiadam to buď tak, že to uhradím, alebo to vysporiadam pri ukončení živnosti. Každý jeden prípad je špecifický, tak takto sa dosť zle o tom polemizuje. Je viacej variánt ako by som to vysporiadala.