to si snáď robíš ssrandu..............a ešte duplicitne.
no comment
kedže si doplnil - doplním aj ja
1.11.2013 - PPD pokl. 211/353 - 5000eur- ( splatenie ZI)
účtovanie správne, ale nerealizovateľné, kedže treba ZI vložiť na účet v banke.
takže po novom len 221/353.
3.11.2013 - DF 504/321 - 800eur (pri type B, všetko dávam hneď do spotreby do nákladov)..............firma založená 1.11. asi nebude už 3.11. aj zapísaná do OR
takže 1.11. dátum predpokladám, že máš na mysli sro už zapísanú v OR.
interný doklad účtuješ s dátumom založenia firmy, nie až po zápise do OR.
3.11.2013 - VPD pokl. 321/211 800eur - (úhrada FA cez pokladňu) .treba mať blok z ERP, ale áno, môže byť.
30.12.2013 -IND - 504/132 - ( inventúra skladu a túto odúčtovať z nákladov)
ak odúčtovať z nákladov tak 132/504, máš to opačne
a prečo nie 31.12.? ved inv, treba urobiť k 31.12. tak účtuj s tým dátumom
====
veeeľmi zjednodušené
30.12.2013 -IND - 411/702 - (uzatvorenie uctovnych knih čo sa tyká ZI)
prechod do nového roku 2014
1.01.2014 - IND -701/411 - (otvorenie uctovnych knih čo sa tyka ZI)
a čo ostatné účty? a čo účet 710?
to má byť príklad, alebo len nejaká schéma?
aj tak to väčšinou robí SW automaticky................budiž teda ako schema, ale
celkovo by som ten príklad nedávala na verejnosť ak to má byť návod na účtovanie. a ešte k tomu pre všetky firmy - ako píšeš v zadaní.....?
Naposledy upravil KEJKA : 06.01.14 at 00:13