Spol. v pripravnom obdobi, neplatca DPH, rok 2013. V 8/2013 zaplateny pobox v hotovosti. Doklad o zaplateny + faktura. 518/211
Teraz sme prisli na to, ze sme nezauctovali fakturu k poboxu. Co teraz s tym? Zauctovat fakturu do decembra (datum zaevidovania 12/2013 a ostatne datumy 8/2013?) alebo ju zaevidovat ako 8/2013 (v tom pripade nepojdu faktury v saldokonte chronologicky) alebo nechat faktury pripojene k VPD a neutovat ich?
Ak by sa uctovali, zmenim pri VPD ucto na 321/211.
V roku 2014 si chceme spatne odpocitat DPH - zmena na platcu DPH.
Dakujem