Zavrieť

Porady

Zaúčtovanie platby cez terminál

Prosím Vás...platili sme platobnou kartou za tovar 30.12.2013 ale na bankovom výpise mám stiahnutú platbu až 02.01.2014...ako mám toto zaúčtovať?
Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KloferHladny je offline (nepripojený) KloferHladny

    KloferHladny
    Ak sa bavíme o PÚ, potom účtovný prípad vznikol 30.12.2013. T.z. 30.12.2013 malo byť účtované MD 5xx/ alebo 1xx/ alebo 04x/ Čo sa týka strany D je nutné rozlíšiť o akú kartu ide. Pre prípad kreditnej karty v postupoch účtovania (Opatrenie MF SR 23054/2002-92 v aktuálnom znení) pribudlo ( od 01.01.2012 ) že tieto platby je nutné účtovať ako poskytnutie úveru. Napr. úhrada spotrebného nákupu (doklad z ERP+doklad o realizácii cez POS terminál) sa zúčtuje MD 501/D 231 v prípade nároku na DPH aj MD343/D231. Na 231 sa takto kumulujú napr. mesačné platby. Vo Vašom prípade 02.01.2014 dôjde k prevodu z bežného účtu na "kartový" úver - účtovanie MD 231/D 221.
    V prípade debetnej platobnej karty: Účet 231 nahradiť účtom 325 (ostatné obchodné záväzky - ja nemám nič ani pre použitie 379, ale tam predovšetkým účtujem ostatné vzťahy z bežnej činnosti - predpisy náhrady mánk...)
    Takže platba debetnou kartou spotrebného nákupu: MD 501/325 ak je nárok na DPH potom pridať MD343/D325. Úhrada tejto platby z účtu: MD 325/D221 (v tomto prípade 02.01.2014)
    Dodatok: Čo s DPH ak platba kartou 12/2013 nebola zúčtovaná v 12/2013 (oneskorene doručený doklad, skutočnosť zistená až po podaní DPH 12/2013) ?
    Podľa § 51 uplatnenie práva na odpočet musí byť v poslednom zdaňovacom období hospodárskeho roku, ak je účtovný = hospodársky, potom v 12/2013
    ( V tomto prípade platí, že platiteľ DPH mal faktúru už v zdaňovacom období 12/2013, ťažko dokázať, že platba vykonaná cez terminál prebehla a faktúra=zjednodušený doklad z ERP= nebola). Buď sa podá dodatočné DPH a uplatní sa právo, alebo: V roku 2013 zúčtujte nefakturovanú dodávku (501/326) v sume bez DPH. V roku 2014 platbu (doklad z ERP) MD326/325 - cenu materiálu, a MD 548nnn/D325 neuplatnenú DPH kde 548nnn je účet pripočítateľný k daňovému základu DPPO.
    Maxinka ĎAKUJEM všetkým

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    hm, kedže to máš odpísané reálne z účtu až v januári, tak platbu dáš v januári. Na BU asi nájdeš infol že ide o platbu z 30.12., ale to nie je rozhodujúce.
    3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    Maxinka takže to dám ako zaplatenú FA v 1/2014 cez banku?
    nebude to nejako vadiť v záväzkoch ako nezaplatená FA keď vlastne ona bola zaplatená?
    KEJKA ty máš vlastne blok z terminálu s dátumom 30.12., že?
    tak faktúru by som vyrovnala na základe toho bločku 321/379, alebo 321/261
    voči banke to vyrovnáš v januári len finančne - účtovne
    Maxinka áno mam taký blok
    takže v 12/2013 zaúčtujem 501/321 a cez ID úhradu 321/379 a v 01/2014 to vyrovnám cez banku 379/221 ?
      zbaliť

    Zaúčtovanie platby cez terminál

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.