Zavrieť

Porady

Aký dátum dodania uvádzať v kontrolnom výkaze DPH v prípade "omeškaného" uplatnenia práva na odpočítanie ?

Dňa 15.01.2014 bol tuzemského platcovi DPH dodaný tovar(služba) z tuzemska . Faktúra bude doručená 28.02.2014. Právo na odpočet si uplatním v DPH za 02/2014. Aký dátum dodania uvediem v kontrolnom výkaze ? Dátum uplatnenia odpočtu alebo pôvodný dátum dodania ?
3 komentárov     zbaliť
Martina046 Aj ja mám takýto problém... dopátrali ste sa ako to má byť správne? dakujem
KloferHladny Uvedie sa to v kontrolnom výkaze za 02, dátum dodania v KV vyplniť 15.01.2014.
Martina046 dakujem.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Sarlotka je offline (nepripojený) Sarlotka

    Sarlotka
    datumy uvedeny na fakture, ak tam taky nie je tak datum vyhotovanie faktury (nezabudnut, ze ak datum na fakture je skorsi ako 15.2 je potrebne podat DDP k DPH v tomto pripade je mozne hned aj urobit samozdanenie v zmysle novely zakona o DPH platnej od 1.1.2014)
    KloferHladny ide mi o tuzemské dodania a dátum v kontrolnom výkaze

    Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

    Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac Rozalka
    Šarlotka, prečo 15.2? ide o faktúru z tuzemska a za služby.
    Či to si len a priori poznamenala?

    ajacik je offline (nepripojený) ajacik

    robím to, čo ma baví a zarábam pri tom ťažké prachy :) ...viac ajacik
    Aj mna to trochu zmiatlo. Dátum skorší ako 15.2. sa predsa viaže iba na tovar zo zahraničia. Či? Dakujem
    7 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    Ester plus V B.2. príjemca plnenia uvádza údaje z faktúr prijatých od platiteľa dane (dodávateľa), pri ktorých platiteľ dane (príjemca plnenia) uplatňuje odpočítanie dane v príslušnom zdaňovacom období. Aký dátum sa tam má uviesť to v poučení uvedené nie je.
    Ester plus Myslím, že by tam mal byť dátum kedy vznikla daňová povinnosť vášmu dodávateľovi.
    ajacik Takze normalne uplatnujed DPH z doslych faktur tak ako doteraz .... podla smernice sa uplatnuje DPH v mesiaci, v ktorom faktura prisla. Cize DPH z faktury za januar uplatnim normalne az vo februari (faktura pride az vo februari) a nepodavam ziadne dodatocne DPH.
    Ester plus Ak podľa internej smernice uplatňujete odpočet DPH v mesiaci v ktorom faktúra prišla, tak ju dáte do februára - žiadne DDP k DPH. Ale do KV by ste mali dať dátum ktorý uvádza dodávateľ vo svojej faktúre.
    ajacik Dakujem. Tomuto rozumiem. Ale ta faktura z januara bude az v KV za februar (samozrejme s datumom dodania januar). Dobre tomu rozumiem?
    Ester plus ano
    ajacik Dakujem
      zbaliť

    Aký dátum dodania uvádzať v kontrolnom výkaze DPH v prípade "omeškaného" uplatnenia práva na odpočítanie ?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.