Dostali sme dobropis vztahujuci sa k fakture, ktora bola z Ceskej republiky, bola vystavena s oslobodenim od dane podla obdoby nasho §43 zakona o DPH, cize pri povodnej fakture sme urobili samozdanenie a odpocet DPH.
Teraz sme k tej fakture dostali dobropis, takisto som urobil samozdanenie a odpocet DPH, ale minusovo, len neviem do ktorej casti KV to vstupuje. Dal som to do B1, volal mi z DU, ze to mam opravit. Pri mojej otazke, kam to patri, mi odpovedali: neviem.
Poradi niekto? Dakujem