Zavrieť

Porady

Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času
    LudmilaZ Ďakujem, podľa vzoru som zadala potrebné údaje do skladovej karty a tým sa faktúra s prenosom daňovej povinnosti vykázala správne v časti A2 Kontrolného výkazu.
    Pokiaľ ide o priznanie : vo faktúre s prenosom daňovej povinnosti som zadala DS 10 so sadzbou DPH 0%.
    Naťahuje to do priznania do riadku 15. Neviem či to tam má byť. Nevie niekto? Už som to zistila, musí sa zadať DS 19 neovplyvňujúce DPH.

    Ako zadať pre kontrolný výkaz DPH vydanú tuzemskú FA § 69 ods. 12i-f s prenosom daňovej povinnosti do MRP K/S ?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.