Zavrieť

Porady

výkaz DPH - dobropis - interné storno

chcem sa spýtať, ked interne stornujem faktúru dobropisom, do ktorých riadkov to pojde vo výkaze DPH? je to dobropis, ale neznižujem základ dane podľa § 25..
ide o to, že náš fakturant zle vystavil faktúru.. bola to dofakturácia a malo to ísť do roku 2013.. vystavil v januáry 2014 no prišlo sa na to teraz.. faktúru stornuje dobropisom..
Za december podáme DDP, kde zohladníme novo vystavenú faktúru - riadky 3 a 4.. v januáry máme to storno, to teda dáme do DDP ako? normálne do riadkov 26,27? alebo 3,4 s minusom? a dodatočný KVDP v C1? vďaka
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KloferHladny je offline (nepripojený) KloferHladny

    KloferHladny
    V 01/2014 ste urobili chybu, prišli ste na ňu a túto chybu opravujete: 1. dobropisom v roku 2014 a faktúrou v roku 2013. 12/2013 je jasný. V januári ste vystavili jednu chybnú faktúru a jednu, ktorou chybu opravujete. Správny výsledok je taký, že ani jedna z týchto faktúr nemala byť ani v DPH ani v KV. Taký musí byť aj výsledok dodatočného DPH a KV. Dodatočné DPH sa podáva tak, že vo všetkých riadkoch uvediete správne sumy. Rozdiel uvediete na riadku 37 (prípadne 38). T.z. za rok 2013 Vám vyjde povinnosť (doplatiť) a zarok 2014 zníženie povinnosti (nezabudnite požiadať o vrátenie prípadne preúčtovanie na povinnosť 12/2013)
    5 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    dejlik pomerne zložité.. nedá sa to uhráť na to, aby to ostalo v roku 2014? keď sme na to došli v januáru, nechať dofakturáciu v januáru? lebo dobropis - storno dofakturácie by urobil teraz do februára..
    KloferHladny Bavíme sa o tom čo hovorí zákon. Vy môžte opravovať aj tak, ako uvádzate. Riskujete pokutu, musíte zvážiť výšku dorubu a sankcie za úmysel o jeden mesiac neskôr priznať DPH ...
    dejlik a aké sú sankcie? a kebyže poviem, že ty zlé (nízké) ceny nebola naša chyba, dalo by sa to potom uhrat na zvýšenie podľa § 25 a teda nechat v tom januáru?
    KloferHladny už začínate byť kreatívny. Jedna vec je skutočnosť ktorá nastala a druhá vec je čo by ste Vy chceli vykázať. Čo teda nastalo skutočne ?
    dejlik skutočne nastalo te, že sme mali zle nastavené ceny (mali sme nastavenú akciu, ktorá v tom termínu už nebola platbná).. čiže je to naša chyba, nejde to zviest na zvýšenie cen podľa § 25.. čiže urobím dobropis eště v januári? a potom vystavím faktury v decembri.. v decembri podám DDP kde budem mať + v riadku 3, 4... v januáru sme to mali + v riadku 3 a 4, a teraz keď urobíme dobropisy, tak vykážem minus v riadkoch 3 a 4? DDP budem robiť prvý raz a vobec neviem ako na to.. a tiež KV.. pojdú ty dobropisy to C1 alebo do A1 minusom?
      zbaliť

    výkaz DPH - dobropis - interné storno

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.