chcem sa spýtať, ked interne stornujem faktúru dobropisom, do ktorých riadkov to pojde vo výkaze DPH? je to dobropis, ale neznižujem základ dane podľa § 25..
ide o to, že náš fakturant zle vystavil faktúru.. bola to dofakturácia a malo to ísť do roku 2013.. vystavil v januáry 2014 no prišlo sa na to teraz.. faktúru stornuje dobropisom..
Za december podáme DDP, kde zohladníme novo vystavenú faktúru - riadky 3 a 4.. v januáry máme to storno, to teda dáme do DDP ako? normálne do riadkov 26,27? alebo 3,4 s minusom? a dodatočný KVDP v C1? vďaka