Zavrieť

Porady

opravné položky k pohľadávkam

Dobrý deň,
máme neuhradené pohľadávky s dobou splatnosti viac ako 365 dní, daná firma zanikla, nerieši sa to cez súd., budem to účtovať 547/391 20% z pohľadávky, bude to daňovo uznaný náklad?
Kedy môžem vyradiť z evidencie pohľadávok, až po 3 rokoch, alebo je možnosť aj hneď vyradiť keď firma zanikla a nie je pravdepodobnosť že to uhradiia, žiadna reakcia na telefonáty.
Poraďte ako to správne účtovať.
Ďakujem
Poradí niekto
Naposledy upravil agregova : 04.03.14 at 11:32
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    cacka je offline (nepripojený) cacka

    účtovník, mzdár cacka
    § 20, ods. 14 ZDP:
    (14) Tvorba opravnej položky k pohľadávke, pri ktorej je riziko, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov, alebo ak ide o daňovníka, ktorý vykonáva obchodnú činnosť spočívajúcu v poskytovaní spotrebiteľských úverov, 102) aj tvorba opravnej položky na časť pohľadávky vzťahujúcej sa na istinu a úrok zahrnutý do príjmov zo spotrebiteľského úveru, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako
    a) 360 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,
    b) 720 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,
    c) 1 080 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva.

    A účtovanie je správne - 547/391 .
    Tita Aj ja som takto minuly rok zaučtovala tvorbu OP 547/391. Dala som to normálne do N firmy. Je to správne? Zneistilo ma ze firmy o ktorých rozhodujem vraj musia byt v konkurze alebo zanikli a preto sa chcem opytat ze ak som ucet 547 dala normalne ako náklaový účet , je to správne? alebo sa najprv musi uctovat 547 nedanovo a v DP ako pripocitatelná polozka? poradte prosim, firmy nam to podla mna uz neuhradia nikdy, ale papier nato nemam.
    cacka Tak, tak...
    Tita Tiež hľadám podobnú odpoveď, ale sú to dosť staré odpovede a presne tento prípad som ani nevidela.

    Tita je offline (nepripojený) Tita

    Tita
    Mám ten istý prípad a tiež sa rozhodujem či účtovať OP 547/391 20% alebo 100% odpis - 546/311 a Kejka odpisala :" ak firma zanikla definitívne, t.j. nie je v konkurze, či likvidácii, nemá zmysel ani opodstatnenie tvoriť OP. Zaúčtuješ rovno odpis pohľadávky."
    agregova A ako zaúčtovať dlžnú pohľadávku ak je hodnota len 125€ od toho istého odberateľa priamo do nákladov a aj odpis pohľadávky 546/311

    opravné položky k pohľadávkam

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.