Zavrieť

Porady

Do ktorého obdobia zaúčtovať došlú zahrničnú faktúru za službu, vystavenú v januári ktorá prišla 2. marca?

Teraz sme obdržali 2 zahraničné faktúry, ktoré majú zdaniteľné plnenie januárové. Chcem sa opýtať do ktorého obdobia zaúčtovať tieto faktúry. Ja uvažujem, že ich dám do obdobia 2/2014 aj do KV aj do DPH. Pýtam sa len preto, lebo predtým som robievala dodatočné daňové priznanie na DPH keď som neskôr obdržala zahraničné faktúry.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KloferHladny je offline (nepripojený) KloferHladny

    KloferHladny
    Zákon o DPH pri dodaní služieb z EÚ a z tretích krajín už nezaujíma či máte "vyúčtovanie" služby, t.z. faktúru. Podstatné je, či k splneniu dodávky došlo a kedy. Dokladovanie je na Vás. Ak na základe Vašej zmluvy je faktúra tým konečným zúčtovacím dokladom a potvrdením, že k dodaniu služby došlo v 01/2014, musíte podať dodatočné DPH v 01. Máte povinnosť odviesť DPH v 01 a súčasne si uplatniť odpočet (ak máte nárok). Uvedenú chybu opravte potom aj v KV.

    Do ktorého obdobia zaúčtovať došlú zahrničnú faktúru za službu, vystavenú v januári ktorá prišla 2. marca?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.